
單位是購貨方,供應商12月開來的發票稅率開錯成3%,12月已抵扣,現怎么處理比較妥當?
答: 你好,申報增值稅時填附表二進項稅額轉出
我公司與供應商簽訂的合同是在4月之前,稅率16個點,。供應商6月才送貨過來,可現在稅率是13,對方發票開的是按照13開的總金額,請問中間的3個點稅率差應該如何處理會比較妥當
答: 你好 總金額沒有變化嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好,在l月份供應商給我們開的專票出錯了,當月已退回,但是対方沒作廢,因二月沒有上班,遠程認證發票,我單位已抵扣,發票都在供應商處,現在應該怎么處理流程?
答: 你好,認證的進項發票由采購方填寫紅字信息表,銷售方開紅字發票


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2019-01-09 09:17
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2019-01-09 09:19
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2019-01-09 09:35