老師,規(guī)上企業(yè) 是什么企業(yè)? 問
你好。規(guī)上企業(yè)是指規(guī)模以上企業(yè),是政府統(tǒng)計部門對達到一定規(guī)模的企業(yè)進行分類監(jiān)測的術(shù)語。具體定義因行業(yè)和地區(qū)而異,但核心標準是企業(yè)的營業(yè)收入、產(chǎn)值或從業(yè)人員規(guī)模達到規(guī)定門檻。 答
小規(guī)模納稅人的個人所得稅月報還是季報呢? 問
你好,那個是按季度申報工資個稅 答
公司章程可以從哪里下載呢 問
是已經(jīng)成立了的公司嗎? 答
你好,我想問下。我們公司轉(zhuǎn)了一筆款給個體戶,但個 問
正常做賬就行了哈。掛個體戶的名義 答
你好,公司所有費用不計提,直接進費用可以么 問
所有費用不計提,直接進費用,可以 答

請問下供應商22年的貨款一直未付,但是有開發(fā)票,發(fā)票也抵扣了,23年7-10月有退貨12萬多給供應商,現(xiàn)在對賬發(fā)現(xiàn)之前開的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,剩余未開票的只有1萬多為開票,那現(xiàn)在這筆賬要怎么去處理比較好
答: 退貨的,這里面全部都開了發(fā)票嗎?如果是的話,對方開紅字信息表,你們待會兒給他開紅字發(fā)票。
老師,我想問下之前供應商現(xiàn)在不合作了,供應商賬上還差1萬塊貨款沒支付,之前多開了1萬,他家退款還有2萬,進項已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對方需要我們開紅字發(fā)票,這個怎么處理,直接在開票軟件做嘛,還有后期做賬怎么處理?
答: 多開了紅沖 退貨的也紅沖 在一個發(fā)票嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,在2020年7月供應商開具了10萬專用發(fā)票給我公司,當時只付了6萬,剩余4萬因為服務未到位一直未支付,2021年12月,供應商因我公司一直未支付剩余4萬,故沖紅了2020年7月開具的10萬元專用發(fā)票,在2022年1月補開了6萬元發(fā)票,在2020年7月,10萬已進了成本,并抵進項稅,現(xiàn)在我做2022年1月的賬務處理,應該如何調(diào)整勒?
答: 你好!2020年7月開具的10萬元紅字發(fā)票沒有做賬嗎?
給供應商轉(zhuǎn)款7萬多,對方說前年就多開了十幾萬的發(fā)票,一直抵到現(xiàn)在才有結(jié)余,就把剩下的3千多的發(fā)票給開進來了,現(xiàn)在如何做分錄
以供應商去年八月有一筆貨款沒給開票,但是已經(jīng)付款了,現(xiàn)在想要他開始17點發(fā)票到時候能抵扣嗎?
公司付給供應商100萬的貨款,現(xiàn)在商品已經(jīng)全部收到,供應商只給開50萬的發(fā)票,剩余的50萬沒有發(fā)票,怎么處理預付賬款的50萬元
供應商9月份開的發(fā)票我,12月份付的款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額比貨款金額多9元 ,要怎么做賬物處理啊,發(fā)票還沒有抵扣
之前是打算讓供應商開票的,貨款已經(jīng)打給供應商,現(xiàn)在銷售發(fā)票開得比較少,不需要開票了,有沒有比較好的方法讓供應商把錢退回來?


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2023-12-29 11:07
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