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玉山-葉子
于2019-04-08 09:07 發布 ??693次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2019-04-08 09:09
借:庫存商品 負數 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 負數 貸:銀行存款 負數
玉山-葉子 追問
2019-04-08 10:27
供應商再開過來正確的發票,就正常做賬,不需要進項稅額轉出嗎
張艷老師 解答
2019-04-08 10:50
可以需要做進項稅額轉出,但是直接取得紅字發票,可以直接做進項稅額負數。
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司3月份購貨,供應商開錯發票,3月份司已經抵扣,4月份開紅沖怎么做分錄
答: 借:庫存商品 負數 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 負數 貸:銀行存款 負數
3月份有一張票已經勾選抵扣的,4月份開紅沖了,我4月份需要做什么?
答: 您好,你做進項轉出就可以了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
供應商3月份開票的時候,稅號開錯了。4月份重開,可以認證在3月份抵扣嗎
答: 不能在3月份認證。勾選認證,也只能勾選3月末之前的發票。
我公司是購買方,銷售方3月給我們開的進項票,我們3月已經認證抵扣了,4月份銷售方把3月開給我們的票沖紅了,5月再給我們重新開,4月份的賬怎么做?
討論
3月份認證抵扣了張發票,4月發現不對,供應商開給司紅字發票和正確的發票,4月份發票應該怎么認證抵扣,報稅時怎么操作
2017年3月份的發票,發生退貨,現在要沖紅,如何處理?我方為購方,發票4月份已經抵扣
供應商給司的3月份發票品名開錯了,司3月份已經認證了,現在應該怎么操作,具體流程?
公司去年12月份開錯了銷項票,現在3月份紅沖了,怎么做分錄
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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玉山-葉子 追問
2019-04-08 10:27
張艷老師 解答
2019-04-08 10:50