
收回來的工程款掛的其他應付,按理說支工程款,應該掛在建工程。這樣子我們年底核銷就可以充平。問題是我們老會計之前不是這樣做的。她之前支工時費的時候掛其他應付。現在怎么沖平這個賬。
答: 這個可能是掛靠工程,老會計之前把掛靠工程都沒有算自己的工程入賬,做法是不對的。可以將原先老會計做的不對的部分紅沖,按照正確的做法
收回來的工程款掛的其他應付,按理說支工程款,應該掛在建工程。這樣子我們年底核銷就可以充平。問題是我們老會計之前不是這樣做的。她之前支工時費的時候掛其他應付。現在怎么沖平這個賬。
答: 那你就其他應付去沖在建工程
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老板私人賬號出錢,這個費用是用于工程建設,且還未完工,是不是就掛在其他應付款,賬務處理就是:借:在建工程,貸:其他應付款
答: 您好,您的賬務處理是正確的


樸老師 解答
2019-01-02 11:10