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2044268124
于2020-12-04 21:38 發布 ??1093次瀏覽
陳橙老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-12-04 21:41
您好,您的賬務處理是正確的
2044268124 追問
2020-12-04 21:50
老師,那如果工程建設期間產生的間接費用呢
2020-12-04 21:52
我想問下賬務處理還是這樣嗎
陳橙老師 解答
2020-12-05 09:24
您好,直接、間接費用都是計入在建工程,不做區分。
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你好,財政預先撥付的工程款已計入其他應付款,現在付款用于在建工程的建設,會計上怎么處理呢
答: 同學你好 借在建工程 貸其他應付款
老板私人賬號出錢,這個費用是用于工程建設,且還未完工,是不是就掛在其他應付款,賬務處理就是:借:在建工程,貸:其他應付款
答: 您好,您的賬務處理是正確的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師這個在建工程為什么要通過其他應付款
答: 您好!這個可能是答案有問題,正常計入應付賬款。
原來收到一筆專項資金來建設一個項目,建設時掛在往來賬的其他應付款出了,現在領導要求把這個項目轉為在建工程,驗收后要提折舊
討論
咱家是木業公司,從18年四月份開始建設的。然后12月份就是完工了,這兩個月的錢嗎,都是人家領導墊付的。然后這個發票19年一月份才開來。我想問一下我這個應該怎么做賬。然后他們給咱們開的是這種發票,他們是包工包料的,他們發票開來,以后我是不是才能走在建工程,這些份跟12月份的帳,就不能做了,然后咱家領導墊付的,是不是得走其他應付款付錢的時候再給咱家領導。
老師我想問一下,一個公司的其他應付款特別大,是不是代表他的經營情況不正常?還有在建工程如果進到費用后企業是不是就會沒有利潤了?
老師公司要注銷,應付賬款很其他應付款,在建工程有余額怎么辦
?老師,請問一下,廠房還沒有開過發票,但是已經投入使用,房產稅已經開始申報,我需要先入賬,那么是不是借:在建工程 貸:其他應付款
陳橙老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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2044268124 追問
2020-12-04 21:50
2044268124 追問
2020-12-04 21:52
陳橙老師 解答
2020-12-05 09:24