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賀
于2016-12-15 11:08 發布 ??1141次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-12-15 14:15
老師,再如果未分配利潤在資產負債表里是負的代表什么?
賀 追問
2016-12-15 14:19
如果是負數是不是代表累計的虧損?
鄒老師 解答
2016-12-15 11:09
你好,有這個可能性在建工程轉入固定資產核算的
2016-12-15 14:16
累計實現 的利潤或者虧損
你好,是的
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老師我想問一下,一個公司的其他應付款特別大,是不是代表他的經營情況不正常?還有在建工程如果進到費用后企業是不是就會沒有利潤了?
答: 你好,有這個可能性 在建工程轉入固定資產核算的
老師,有個人出差花了200。可不可以老板直接給他,計借:在建工程,貸:其他應付款老板啊。我們屬于在建期間。
答: 可以的,你這樣做就行,最后還給老板錢就可以了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,財政預先撥付的工程款已計入其他應付款,現在付款用于在建工程的建設,會計上怎么處理呢
答: 同學你好 借在建工程 貸其他應付款
請問如何將在建工程的科目調整為其他應付款,直接借:其他應付款貸:在建工程但是其他應付款余額會變成負的,這個該怎么調整呀?謝謝
討論
原來收到一筆專項資金來建設一個項目,建設時掛在往來賬的其他應付款出了,現在領導要求把這個項目轉為在建工程,驗收后要提折舊
咱家是木業公司,從18年四月份開始建設的。然后12月份就是完工了,這兩個月的錢嗎,都是人家領導墊付的。然后這個發票19年一月份才開來。我想問一下我這個應該怎么做賬。然后他們給咱們開的是這種發票,他們是包工包料的,他們發票開來,以后我是不是才能走在建工程,這些份跟12月份的帳,就不能做了,然后咱家領導墊付的,是不是得走其他應付款付錢的時候再給咱家領導。
?老師,請問一下,廠房還沒有開過發票,但是已經投入使用,房產稅已經開始申報,我需要先入賬,那么是不是借:在建工程 貸:其他應付款
公司初創階段,3年后才開設賬戶,所有在建工程都是老板自己掏錢,請問一下是走實收資本么?還是走其他應付款
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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賀 追問
2016-12-15 14:19
鄒老師 解答
2016-12-15 11:09
鄒老師 解答
2016-12-15 14:16
鄒老師 解答
2016-12-15 14:19