
收到供應商的紅字增值稅專用發票的賬務處理以及增值稅申報表如何填寫?
答: 您好,收到紅字發票,借:庫存商品等科目,負數,應交稅費-應交增值稅-進項,負數,貸:應付賬款等科目,負數。在增值稅申報表中填寫到進項負數即可。
增值稅紅字發票開具后,增值稅申報表怎么填?
答: 若當月收入總額為負數,增值稅申報表了收入也填負數
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
9月分的發票不能作廢了,現在開紅字發票 請問9月的賬務處理需要做嗎?分錄怎么寫?增值稅申報表填寫哪一欄呢
答: 你好 9月份需要按正常發票做銷售分錄 借;應收賬款 ,貸;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 填寫在增值稅申報表的收入欄次


sunny 追問
2018-12-31 15:55
maize老師 解答
2018-12-31 15:55