
紅字發(fā)票沖紅,賬務(wù)上處理直接做負(fù)數(shù)對(duì)沖,增值稅申報(bào)要填寫(xiě)處理嗎。
答: 這個(gè)是沖回你本期藍(lán)字銷售額
小規(guī)模公司收到增值稅紅字發(fā)票退稅賬務(wù)處理。紅字發(fā)票賬務(wù)處理已做。
答: 同學(xué)你好 紅字發(fā)票的處理是如何做的;
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到供應(yīng)商的紅字增值稅專用發(fā)票的賬務(wù)處理以及增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)?
答: 您好,收到紅字發(fā)票,借:庫(kù)存商品等科目,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款等科目,負(fù)數(shù)。在增值稅申報(bào)表中填寫(xiě)到進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)即可。
請(qǐng)問(wèn)老師,之前發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,這個(gè)月收到紅字發(fā)票,賬務(wù)怎么處理?還有增值稅申報(bào)表需要做哪些處理?
跨年開(kāi)具了增值稅普通紅字發(fā)票,賬務(wù)如何處理?之前的這單藍(lán)字發(fā)票未作賬務(wù)處理的
收到供應(yīng)商的紅字發(fā)票要怎么處理?申報(bào)增值稅時(shí)如何填報(bào)?還有賬務(wù)要怎么做?
6月份開(kāi)的發(fā)票,7月份開(kāi)紅字發(fā)票沖回了,6月份申報(bào)增值稅需要報(bào)嗎,如果要報(bào)開(kāi)的紅字發(fā)票怎么處理呢

