老師,你幫我看一下這個(gè)報(bào)表年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
羅羅
于2018-12-23 09:39 發(fā)布 ??734次瀏覽

- 送心意
三寶老師
職稱(chēng): 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2018-12-23 09:59
年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是按帳上余額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)。,根據(jù)你的報(bào)表,年末進(jìn)項(xiàng)稅金科目余額12655.55,其他稅金科目全部轉(zhuǎn)平。余額為0
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年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是按帳上余額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)。,根據(jù)你的報(bào)表,年末進(jìn)項(xiàng)稅金科目余額12655.55,其他稅金科目全部轉(zhuǎn)平。余額為0
2018-12-23 09:59:26

你好!
你做的很對(duì)!
2018-12-23 09:56:53

“應(yīng)交增值稅”科目,每月的明細(xì)科目借貸方余額可不結(jié)平,但在年底必須要結(jié)平各明細(xì)科目。
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
根據(jù)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值,轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借或貸。若“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借方有余額為有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅;若貸方有余額,則為應(yīng)交的稅費(fèi)。在下月繳納時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
2019-01-09 10:17:27

你好 。 你沒(méi)有認(rèn)證的做 應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。 而不是做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅去哦
2021-10-14 10:01:53

你好,同學(xué)
老師看了,沒(méi)問(wèn)題的
結(jié)轉(zhuǎn)的話
借本年利潤(rùn)
貸營(yíng)業(yè)外支出
2024-04-10 10:59:43
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