
老師:本月進項稅額45566.6元,銷項稅額是10251.2元,本期留抵稅額是35315.4元,對吧?要是上月有留抵呢?都怎么分錄
答: 你好! 對的。
上月沒有留抵稅額,本月進項稅額45566.6,銷項稅額10251.2,問老師結轉進項稅分錄是:借應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅45566.6,貸應交稅費_應交增值稅_進項稅額45566.6對不?
答: 轉出未交增值稅=銷項-進項+進項轉出,借應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅10251.2-45566.6,貸應交稅費/未交增值稅10251.2-45566.6,做賬時金額那里是負數,這就表示本期留待以后抵扣的金額,本期不交稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我上期留抵稅額是1382.03元,本月的銷項是417.71元,本月的進項稅發票的稅額是955.53元,因為上個月有留抵,這個月的進項就沒有抵扣,我是正常做賬的,那我要怎么做稅的結轉分錄,申報表上最后在留抵稅是964.32 元
答: ?你好; 月末做賬:? ? 如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸進項稅;? ?借 應交稅費-未交增值稅貸? ?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 ?
本月只有銷項稅額31851.93元,進項稅額0元,上月有留抵稅額25953.91元,請問一下本月轉出的稅的數字是填31851.93元,還是填銷項稅額減去留抵稅額的5898.02元增值稅分錄怎么寫?
本期進項稅額41,399.33元 銷項稅額143,678.89元上期留抵稅額12,406.57 元 本期增值稅結轉分錄是?圖片是上月增值稅結轉分錄
請問老師,本月銷項稅額8500元,進項稅額實際是大于銷項稅額的,但是我本月想要交點稅,上期留抵稅額有6000,那么本月關于增值稅的分錄應該是怎樣寫呢?
如果我的期末留底稅額比較多,我還需要做結轉的分錄嗎?本月銷項稅額是283元,進項稅額抵扣是127.76,上期留底1522.83元


蔣飛老師 解答
2018-12-14 20:50
領悟 追問
2018-12-14 21:01
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2018-12-14 21:06
蔣飛老師 解答
2018-12-14 22:00