
老師,物業公司,代收水電費人,但我們收是開出了發票的,雖然是代開,分錄做成:借:銀行存款 貸:其他應付款-電業局,行不
答: 開票的確認收入,然后并結轉成本
我公司是物業公司,代收代付水電費, (1)收取時 借:銀行存款 貸:其他應付款——代收水電費 (2)支付時 借:其他應付款——代收水電費 貸:銀行存款上面我的思路是否正確,另外我們代收代付之間賺取了一些差額,確認水電費差額為收入的分錄怎么做呢?
答: 你好 借:其他應付款 貸:主營業務收入 應交稅金—增值稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,物業公司代收業主公攤水電費,會計分錄是借:銀行存款、貸其他應付款-水電公攤,付自來水公司水費:借應付賬款-自來水公司,貸:現金和銀行存款、收到公攤發票,是不是要沖掉,借:其他應付款-水電公攤 貸:應付賬款-自來水公司
答: 同學你好 對的 需要沖掉的


明若觀火 追問
2018-12-11 13:09
文老師 解答
2018-12-11 13:09
明若觀火 追問
2018-12-11 13:11
文老師 解答
2018-12-11 14:25