
老師,我這個月計提了職工薪酬,分錄,借管理費用等,貸應付職工薪酬,發生餐飲費我做了分錄,借應付職工薪酬,職工福利費,貸現金,做釘子賬的時候感覺不對,應付職工薪酬一個在借,一個在貸,
答: 你好,要多做一筆轉管理費用 借:管理費用--福利費 貸:應付職工薪酬--職工福利
計提時 借 管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬-職工薪酬發放時 借 應付職工薪酬-福利費 貸 庫存現金 這筆分錄寫錯了,做錯賬更正 分錄怎么寫
答: 您好, 計提時 借 管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬-職工薪酬 發放時 借 應付職工薪酬-福利費 貸 庫存現金 您計提時是走的應付職工薪酬-職工薪酬(應該是應付職工薪酬-福利費),這樣應付職工薪酬應付職工薪酬-福利費科目才能沖平,謝謝
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
食堂買菜分錄 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬 貸:現金 還是直接做 借:應付職工薪酬 貸:現金呢
答: 您好,食堂買菜分錄 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬 貸:現金 。
老師您好,每個月職工的伙食費應該怎么樣計提?即做分錄。①借:管理費用-職工福利費。貸:應付職工薪酬-職工福利費。②借應付職工薪酬-職工福利費 貸:現金。對嗎
我公司未預提職工福利費,在發生職工福利費時,怎么做會計分錄借,管理費用 貸;應付職工薪酬—福利費借:應付職工薪酬—福利費 貸:銀行存款對嗎?
現金支付福利費的分錄:借:應付職工薪酬-福利費 貸:現金還是先要借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費 ,借:應付職工薪酬-福利費 貸:現金

