2024年銷售收入11,653,105.14,業務招待費7702.2,那 問
同學,你好 業務招待費,賬載金額7702.2,稅收金額4621.32 答
老師,請問一下,我們公司是另外一個公司的股東,我們 問
你好需要開具發票的這個投資 答
老師你好!有“納稅人財務、會計制度或納稅人財務 問
你好,學堂沒有這個了。 現在電子稅務局上面不是自己輸入這些信息就可以了嗎? 答
老師2024年1月取得2023年第四季度的股金分紅,可以 問
同學,你好 23年計提了嗎? 答
老師 對方客戶市建筑工程公司 他們沒有勞務資質 問
對方承接的是勞務就可以開勞務發票 答

老師,我想請問哦,現在我收到的保險發票金額是3476.53元,但是我們銀行轉賬是3505.17元,這個我應該怎么做分錄呀?
答: 您好!為什么會有這個差額呢?保險公司有解釋嗎
支付公司營業場地租金季度的 先銀行轉賬 后面才有發票 怎么做分錄呢
答: 一、付款時, 借:其他應付款——XX公司 貸:銀行存款 二、取得發票時 借:長期待攤費用——房租 貸:其他應付款——XX公司 三、攤銷時 借:管理費用——房租(或營業費用——房租) 貸:長期待攤費用——房租
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們公司買了五輛水泥車,當時我們公司沒錢付,一個融資租賃的公司幫我們全款付了,我們分期再付給這個租賃公司,現在每個月給這家租賃公司通過銀行轉賬,發票是那個賣我們車的公司開過來的,那么我們公司該怎么做分錄?怎么走賬呢?
答: 同學你好 時融資租賃的嗎


學習 追問
2018-12-05 11:02
宋生老師 解答
2018-12-05 11:08