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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-11-28 18:42

同學 你好 
前面發(fā)生水費的時候你計入費用了么 沒計入費用 你只沖的話 科目余額肯定是顯示這筆費用是負數(shù)

鳳血紫悠 追問

2018-11-28 18:44

我看了之前會計的賬上他也沒有計入費用,

鳳血紫悠 追問

2018-11-28 18:44

所以我就不明白他賬上為什么可以做的這個樣子。

bamboo老師 解答

2018-11-28 18:45

那你可以把他寫的分錄寫一下么

鳳血紫悠 追問

2018-11-28 18:47

借:銀行存款   100   貸:管理費用_后勤科  -100紅色的負數(shù)金額

鳳血紫悠 追問

2018-11-28 18:48

老師打錯了,沒有貸方,貸方,沒有借方是負數(shù)100紅色的。

bamboo老師 解答

2018-11-28 18:49

這筆費用 月末結(jié)轉(zhuǎn)了 科目余額表就沒有了 
月末你做結(jié)轉(zhuǎn)了么

鳳血紫悠 追問

2018-11-28 18:50

做了我月末結(jié)轉(zhuǎn)也是負數(shù)也在借方,但是他之前賬上的月末結(jié)轉(zhuǎn)的話是在貸方顯示的是正數(shù),但是科目余額卻沒有這筆費用。

bamboo老師 解答

2018-11-28 18:55

借:銀行存款 
    貸:管理費用—后勤科 借方紅字 
借:管理費用——后勤科 借方藍字  
    貸:本年利潤   
你這樣做了看看

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相關(guān)問題討論
同學 你好 前面發(fā)生水費的時候你計入費用了么 沒計入費用 你只沖的話 科目余額肯定是顯示這筆費用是負數(shù)
2018-11-28 18:42:41
不跨年的可以。
2017-05-10 22:38:31
你好1;? 實際發(fā)生金額;按照你們支付的金額來寫哈; 你們是按照2%先計提繳納的嘛
2023-05-16 09:40:04
記賬發(fā)票做賬以后科目余額是負數(shù), 那個科目余額是負數(shù),分錄和業(yè)務是什么
2019-04-30 09:31:58
可以用小企業(yè)會計準則,預提費用可以直接計入當期相應的費用。
2018-09-17 18:13:34
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