
關于公司報附加稅時候,一般增值稅額這一欄寫那個數,10月份公司銷售額為2500元,銷項稅額為400元,我們留底有進項稅,報增值稅時為0元,那這個附加稅表怎么填寫?
答: 按照你實際繳納的增值稅填寫,增值稅是0,這個表就是0申報
小規模公司由于季度銷售額未超過30萬,有900塊的增值稅免征了,實際繳納稅額是0元,請問老師我們在申報附加稅時,一般增值稅那一欄我們是填寫900還是0元呢?
答: 你好,申報附加稅的時候,附加稅計稅依據是按0填寫的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
如果公司這個月的開票增值稅額是10000元,進項抵扣稅額為20000元,這樣的話這個月的增值稅申報時就是0,附加稅城建稅這些也是0,對嗎?那么印花稅呢,假設本月的銷售合同總金額為60000元,該怎么申報本月的印花稅呢?是不是這樣填寫?
答: 印花稅的稅率是0.0003?


靜音似水 追問
2018-11-13 13:26
靜音似水 追問
2018-11-13 13:27
郭老師 解答
2018-11-13 13:28
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2018-11-13 13:28