老師,早上好!給銷(xiāo)售人員購(gòu)買(mǎi)的手機(jī)是借:銷(xiāo)售費(fèi)用-- 問(wèn)
借:銷(xiāo)售費(fèi)用--辦公費(fèi),貸:銀行存款 可以的 答
老師,2024.6月美金賬戶沒(méi)有余額,但是產(chǎn)生了結(jié)息0.0 問(wèn)
可直接確認(rèn)為25年損益 答
24.12.07預(yù)付A公司800元,25.02.15A公司開(kāi)票5000元 問(wèn)
若原賬務(wù)處理正確(業(yè)務(wù)真實(shí)、金額無(wú)誤),無(wú)需調(diào)整,預(yù)付賬款已沖平為 0。 若需調(diào)整(如記賬錯(cuò)誤或重分類(lèi)): 記賬錯(cuò)誤:紅字沖銷(xiāo)錯(cuò)誤分錄,按實(shí)際重新入賬。 預(yù)付貸方余額(重分類(lèi)): 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)付賬款 答
老師 我們小規(guī)模 開(kāi)票給對(duì)方公司 開(kāi)1% 還是3% 問(wèn)
我們小規(guī)模 開(kāi)票給對(duì)方公司 開(kāi)1%即可 答
老師,我們公司是旅游公司,采取差額征收,入賬成本和 問(wèn)
借銀行存款 貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交水費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸、應(yīng)付賬款或者銀行存款等科目 答

老師,計(jì)提工資,是不是借管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款,貸應(yīng)付職工薪酬?發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,銀行存款
答: 是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費(fèi)用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過(guò)應(yīng)注意的是,有的公司還會(huì)在發(fā)工資時(shí),額外減去職工應(yīng)繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、個(gè)人所得稅等。
借:管理費(fèi)用_工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 其他應(yīng)收款—個(gè)人部分 還是管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個(gè)人部分 現(xiàn)金正確
答: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個(gè)人部分 現(xiàn)金正確
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
借:應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44? ?貸:其他應(yīng)收款-社保 1766.10? ? ? ? 其他應(yīng)收款-公積金 226.00? ? ? ? 其他應(yīng)付款-王雨墨 9078.34結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資?借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 11070.44? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44老師好,問(wèn)一下軟件有結(jié)轉(zhuǎn)功能,還需要手工入結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎?
答: 結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資 借:管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸:應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44 這個(gè)是要手動(dòng)做的

