
請問上個的附加稅多計提了,這個月做賬的時候發現應交稅費余額為零,但稅金及附加有余額,要怎么調整,如果把上個月計提的稅費沖銷,做一筆正確的分錄可以嗎
答: 你好,可以沖銷,然后做一筆正確的 你需要把稅金及附加余額結平到本年利潤才是的
請問上個的附加稅多計提了,這個月做賬的時候發現應交稅費余額為零,但稅金及附加有余額,要怎么調整
答: 你好,你需要把稅金及附加科目余額結轉到本年利潤
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問下,之前的會計做賬,每個月計提的印花稅和次月實際繳費有差額。但是變動只在稅金及附加里變動差額,應交稅金-印花稅不變,請問這樣有影響么?。例如:借應交稅金-印花166.68,貸稅金及附加166.68。 借稅金及附加166.70 ,貸銀行存款。 請問下,這個應交稅金-印花稅需要每個月做計提調整么?(調整成實際繳費的金額,把差額少的沖紅,多的加上?
答: 你好, 印花稅不需要計提的,在發生時直接計入稅金及附加的

