
請問上個的附加稅多計提了,這個月做賬的時候發現應交稅費余額為零,但稅金及附加有余額,要怎么調整
答: 你好,你需要把稅金及附加科目余額結轉到本年利潤
請問上個的附加稅多計提了,這個月做賬的時候發現應交稅費余額為零,但稅金及附加有余額,要怎么調整,如果把上個月計提的稅費沖銷,做一筆正確的分錄可以嗎
答: 你好,可以沖銷,然后做一筆正確的 你需要把稅金及附加余額結平到本年利潤才是的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,上個月計提稅金及附加的時候多計提了,實際少付,那多的應交稅費-城建稅等 有余額 該如何沖?
答: 你好,沖銷多計提就是了 借;應交稅費——城建稅 ,貸;稅金及附加

