
9月份代開的增值稅專用發(fā)票,增值稅已經交過了,10月份準備去稅局紅沖,現(xiàn)在申報7-9月的附加稅,還需要交這張準備紅沖發(fā)票的附加稅么?
答: 你好,需要交的,因為沖紅發(fā)票所屬期在10月,所以只能在10-12月的申報中體現(xiàn)并減少相應增值稅。
老師,我10月份紅沖了張專票。10月份需要申報9月份增值稅,紅沖的這個金額能抵9月份開票的增值稅嗎?
答: 您好, 不可以的,紅沖的只能抵扣10月的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人,6月開具普通發(fā)票一張,7月份報稅時 繳納了增值稅及附加,客戶通知不收普票,7月份在系統(tǒng)中開具紅字發(fā)票同時去稅局·代開專票,發(fā)票的時候重新繳納了增值稅,我現(xiàn)在申報7-9月的增值稅
答: 您好!你直接申報就可以了。但是之前交稅的要申請退稅。
9月代開的專票,10月紅沖了。10-12月沒開票,就稅局代開紅沖?,F(xiàn)在申報10-12月的增值稅,申報表是填寫0么?
增值稅是季報,附加稅是月報,8月代開的發(fā)票,9月初已經申報了附加稅,9中旬又去稅務局作廢重開了的,10月還要申報附加稅嗎,按什么金額呢
老師請問一下,那個我在稅務代開專票后又由稅務這邊紅沖啦,但是當月銷售額超過9萬了還要補交的附加稅如何做賬呀,發(fā)票是6月份稅務開具,10月份紅沖的
8月份開完發(fā)票,申報了增值稅,繳了稅款后,發(fā)現(xiàn)發(fā)票沒有備注,9月份開出紅沖和正確的發(fā)票,請問做9月份的增值稅申報時,這些發(fā)票要怎么采集?

