
增值稅是季報,附加稅是月報,8月代開的發票,9月初已經申報了附加稅,9中旬又去稅務局作廢重開了的,10月還要申報附加稅嗎,按什么金額呢
答: 你好,金額有變嗎?金額無變的話,零申報就可以。
9月份代開的增值稅專用發票,增值稅已經交過了,10月份準備去稅局紅沖,現在申報7-9月的附加稅,還需要交這張準備紅沖發票的附加稅么?
答: 你好,需要交的,因為沖紅發票所屬期在10月,所以只能在10-12月的申報中體現并減少相應增值稅。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師:請問我8月份去稅務代開一張專票,8月份已經記賬收入,9月份客戶說發票不對,需要作廢重開,8月份憑證后的記賬聯因為需要全部上繳稅務才能作廢,我9月份直接做一筆紅沖就可以是嗎?代開已經扣稅,9月份重開票又扣稅,稅務說需要10月下旬申請退稅,我10月份季報時候怎么處理這個增值稅?還需要計提附加費啊?謝謝!小規模季報外賬。
答: 9月份直接做一筆紅沖 季報的時候附加稅不要報這個紅沖的附加費

