
老師你好,內(nèi)賬借:其他應(yīng)收款/單位/甲100000貸:應(yīng)收賬款/單位l乙100000。我是乙單位怎么做以前年度損益調(diào)整這是2019年1到12月往來(lái)
答: 你這個(gè)往來(lái),不需要做以前年度損益調(diào)整,這個(gè)不涉及損益,
老師,請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收款余額在貸方怎么做平去?可以借其他應(yīng)收款,貸以前年度損益調(diào)整嗎?
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)什么原因造成的在貸方
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果以前年度現(xiàn)金和其他應(yīng)收款之間有金額錄錯(cuò)了想調(diào)整,是不是不能用以前年度損益調(diào)整科目,是不是只有損益類(lèi)科目調(diào)整才可以用這個(gè)科目
答: 你好,是的,你錯(cuò)了,直接調(diào)整科目即可

