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送心意

彩麗老師

職稱初級會計師,中級會計師,審計師

2018-10-08 10:55

你好,后面繳納的分錄不對,應(yīng)該是  借:應(yīng)付職工薪酬(公司部分)  其他應(yīng)收款(個人部分) 貸:銀行存款

愛學(xué)習(xí)的小白兔 追問

2018-10-08 10:58

老師,您好,我寫的繳納的和您的一樣啊?看不出來哪里不對,然后我看到我們公司的人以前做的賬是:借;管理費用(公司部分)貸:其他應(yīng)收款(個人),貸銀行存款。他們不計提,這樣可以嗎?

彩麗老師 解答

2018-10-08 11:03

哦,不好意思,看錯了。也可以不計提,只要匯算清繳的時候填對了就行

愛學(xué)習(xí)的小白兔 追問

2018-10-08 11:08

那老師,是不是管理費用里面不能包含個人繳納的部分?因為課堂里面有些練習(xí)里面是包含了個人繳納的部分的,所以學(xué)的有點暈了

彩麗老師 解答

2018-10-08 11:27

是的。個人承擔(dān)部分是公司代扣代繳的,不計入當(dāng)期費用

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是的,應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)收款,貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資 借:管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸:應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44 這個是要手動做的
2019-11-06 13:35:03
你好,用應(yīng)付職工薪酬抵扣其他應(yīng)收款
2020-06-07 13:16:49
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