
沖紅的銷售發票在增值稅申報表中應該怎么填,填到那個項目里面??
答: 你好!你是小規模還是一般納稅人啊
購買方已抵扣發票,收到銷售方的銷項負數發票,購買方已開具紅字增值稅專用發票信息表。在次月申報時,在附表二中做了紅字發票進項稅額轉出,那么相對應的收入沖銷減少應該在增值稅申報表哪里填列?
答: 你好,收到銷售方的銷項負數發票是沖銷進項,而不是做進項稅額轉出 在附表二按正數進項減去負數進項填寫進項稅額
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問沖紅前期開出的發票,在申報表上填哪里?我看到申報表增值稅沒有顯示出來沖紅的銷項
答: 你好,13%的在13%里面填寫正數加上負數銷售額。


伊璐 追問
2018-10-08 09:50
宋生老師 解答
2018-10-08 09:51