
老師,計(jì)提的會計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用-殘保金,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-殘疾人就業(yè)保險(xiǎn)金,發(fā)放時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-殘疾人就業(yè)保險(xiǎn)金,貸:銀行存款,計(jì)提時(shí)貸方不用“其他應(yīng)付款”可以嗎?
答: 你應(yīng)交稅費(fèi)-殘疾人就業(yè)保險(xiǎn)金就是你的負(fù)債,繳納的時(shí)候,沖平也是一樣的,可以不用其他應(yīng)付款
員工購辦公材料500元,其中增值稅85,款沒有付,我們先做了其他應(yīng)付款處理,稅額做待抵扣處理,但月底認(rèn)證此張發(fā)票是沒有通過,要沖回之前的稅額,沖回的這部份部稅額的會計(jì)分錄怎樣做? 之前的會計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用 500 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額-待抵扣 85 貸:其他應(yīng)付款-XX 585
答: 您好!借管理費(fèi)用85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額-待抵扣 85
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司之前付遮雨棚定金時(shí)是做的其他應(yīng)收款,當(dāng)月付一部分款時(shí)還留有1000多的質(zhì)保金,發(fā)票到了怎么做會計(jì)分錄呢?這次是做的,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款 其他應(yīng)付款。 之前做的其他應(yīng)收款可以把它做平再新增一個(gè)其他應(yīng)付款嗎?
答: 可以。
老師,5月份法人支付的一筆費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用。但是發(fā)票要6月開,已做的會計(jì)分錄如下,需要更改嗎?借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款
請問法人現(xiàn)金支付房租沒有向公司報(bào)銷,房東還沒有開發(fā)票給公司,這樣怎么做會計(jì)分錄?借:其他應(yīng)付款 -法人 貸:管理費(fèi)用-房租租金這樣做分錄嗎?
老師,你好,新成立的公司,刻章費(fèi)是老板自己的腰包掏的錢,會計(jì)分錄這樣子可以不?借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款

