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Joyce
于2020-06-07 15:11 發布 ??864次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-06-07 15:12
您好如果金額跟發票一致的話 可以不更改 等收到發票后把發票附在這份分錄后就好了
Joyce 追問
2020-06-07 15:14
已計入5月份的管理費用,但是發票是6月份開出的,沒問題,對嗎?
bamboo老師 解答
如果費用是5月份發生的話 沒什么問題 就當5月份暫估入賬了 6月份收到了發票
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出納報銷印花稅,款項未支付,會計分錄:借:管理費用—印花稅 貸:其他應付款—** 這樣做對嗎
答: 您好 借:稅金及附加-印花稅 貸:其他應付款-某某
老板一直沒有入資(實收資本為0),3月老板支付18000的房租,會計分錄對嗎?借:管理費用-房租 貸:其他應付款-老板
答: 你好,可以的,沒問題。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好!公司籌備期間所有的費用都是借的別人的錢,做會計分錄的時候是不是這樣做 借:管理費用或者其他什么 貸:其他應付款 謝謝!
答: 是的,同學,是這樣做。
新成立的公司,老板墊付刻章費用的會計分錄,是借管理費用-開辦費,貸-其他應付款嗎
討論
老板以前買飛機票自己掏錢,現在補錄。會計分錄:借:管理費用-差旅費;貸:其他應付款—老板名字
老師,公司計提的各部門經費(本月計提下月支付),會計分錄:借:管理費用-經費 貸:其他應付款-經費,這樣做對嗎?
老師,5月份法人支付的一筆費用計入管理費用。但是發票要6月開,已做的會計分錄如下,需要更改嗎?借:管理費用貸:其他應付款
支付房租和物管費的會計分錄怎么做呢?是借:管理費用還是其他應付款?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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Joyce 追問
2020-06-07 15:14
bamboo老師 解答
2020-06-07 15:14