
17年我有多繳納的管理費2萬元(借 管理費,貸其它應付/借:其它應付,貸銀行)18年我按正常進行計提和繳納。17年多繳納的部分會計分錄如何處理
答: 你好! 可以通過“以前年度損益調整”科目調整的
16年的管理費公司多繳納了2萬元 這個管理費是根據每月收入進行繳納的 需要把多繳納的費用在本年抵扣了 之前入賬:借:管理費服務費 貸:其他應付款 服務費 付出借 其他應付款服務費 貸 銀行存款。現在要怎么做憑證
答: 如果去年已清算,就不要去調整了,就在今的管理費中抵減吧
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 您好 我們公司2018年9-12月繳納社保都沒有計提公司繳納部分 例如10月繳納9月借管理公司承擔社保 貸銀行存款 18年12月做的繳納11月借管理費用社保公司承擔貸銀行存款 19年1月繳納的18年12月社保 18年匯算清繳會盈利 19年1季度也會盈利 有什么方法可以把12月的社保計提管理費用補到18年嗎 分錄應該怎么做 這樣匯算清繳就不盈利了 19年開始1月計提1月 計提管理費用 貸應付職工薪酬這樣正常計提
答: 18年少計提了一筆 借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調整 你匯算清繳時,按調整后的管理費用去申報就是了
按照2018年最新事業單位會計制度,城建稅計提和繳納如何做分錄?借 其它支出 稅費支出 貸應繳稅費 應繳城建稅 借 應繳稅費 應繳城建稅 貸 銀行存款
這個月繳了2017年度殘保金~直接借管理費用-其它管理費,貸銀行存款。。。還是借管理費用,貸其他應付款-殘保金,再借其他應付款-殘保金,貸銀行存款
出納報銷辦公費,但多付了2000塊錢,借管理費用,其它應收款-多付金額,貸銀行存款,下月她拿票來報銷,借管理費用,貸其它應收款,這樣處理對的吧?


仲夏薔薇 追問
2018-08-09 17:37
蔣飛老師 解答
2018-08-09 17:40
仲夏薔薇 追問
2018-08-09 17:55
蔣飛老師 解答
2018-08-09 17:59