
跨年度調(diào)整帳務(wù)(2016年做的帳務(wù)),調(diào)整科目為:其他應(yīng)收款-往來(lái)款。收到往來(lái)款時(shí)候應(yīng)記:其他應(yīng)付款--往來(lái)款的貸方。但以前的會(huì)計(jì)計(jì)為:其他應(yīng)收款-往來(lái)款的貸方。做年度匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)是要求調(diào)整項(xiàng)目。這個(gè)如何調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄如何做。
答: 你好!不涉及損益類科目不影響匯算清繳
老師你好,我家其他應(yīng)付款有一筆400萬(wàn)的,是從其他公司進(jìn)來(lái)的,目前一直掛在賬上,年底就一直掛賬沒(méi)問(wèn)題嗎?這筆錢今年4月份進(jìn)來(lái)的,年底或年度匯算清繳,這筆錢不用做什么吧?還是需要做什么呢?
答: 好的,謝謝老師
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司的外賬,2020年開辦期間,財(cái)務(wù)制度不規(guī)范所以,員工的報(bào)銷都沒(méi)有發(fā)票 之前的會(huì)計(jì)做這樣的分錄沒(méi)有入成本借:其他應(yīng)付款-個(gè)人 貸銀行存款現(xiàn)在想把其他應(yīng)付款-個(gè)人的余額沖掉,該怎么辦呢?我的想法是1,讓個(gè)人找發(fā)票回來(lái)沖,分錄如下借:費(fèi)用貸:其他應(yīng)付-個(gè)人2,直接計(jì)入費(fèi)用,年度匯算清繳的時(shí)候再剔除這筆費(fèi)用調(diào)增利潤(rùn)老師們還有什么辦法或者對(duì)我的想法有什么建議,從會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法的角度?2
答: 同學(xué)你好 這兩種都可以的 但是最好是第一種 這個(gè)有發(fā)票可以稅前扣除


QQ老師 解答
2018-07-24 15:42
時(shí)尚的小伙 追問(wèn)
2018-07-24 15:38