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送心意

崔老師

職稱,注冊會計師,稅務師

2018-07-13 19:01

比如這個用我們只銷售了1793元

豬BB 追問

2018-07-13 19:02

那應交稅費是3個即是53.79

豬BB 追問

2018-07-13 19:02

可是我們不達起征點不需要交啊,這個怎么做賬

崔老師 解答

2018-07-13 19:03

小規模納稅人,增值稅應記為:應交稅費-應交增值稅。

豬BB 追問

2018-07-13 19:04

但不達起征點不是不用交稅嗎

豬BB 追問

2018-07-13 19:04

要怎么做賬

豬BB 追問

2018-07-13 19:06

??

崔老師 解答

2018-07-13 19:59

小微企業月銷售額低于3萬元,是可以享受免增值稅的。

崔老師 解答

2018-07-13 20:08

1.計提時: 
借:銀行存款    
貸:主營業務收入  
應交稅費-應交增值稅 
2.季末,未超過季度9萬元的時候(或者月末未超過3萬),不交增值稅,將賬面上應交稅費,應交增值稅,轉入營業外收入中。 
借:應交稅費-應交增值稅 
貸:營業外收入

豬BB 追問

2018-07-13 20:22

好的

豬BB 追問

2018-07-13 20:22

謝謝老師

崔老師 解答

2018-07-13 20:28

不客氣,祝你工作愉快。

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相關問題討論
比如這個用我們只銷售了1793元
2018-07-13 19:01:28
你好,對的,是這么做的。
2020-11-29 15:10:26
你好,對的,沒錯,款收到的可以這樣的
2018-12-16 15:21:37
你好,應交稅費-應交增值稅,沒有三級明細的
2016-11-07 09:21:36
按照后面的分錄做。
2021-08-10 17:01:27
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