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嗨
于2025-05-31 14:10 發布 ??41次瀏覽
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2025-05-31 14:11
您好,下月紅沖就可以,會沖下月的收入和稅費
嗨 追問
2025-05-31 14:14
跨年了,退稅?
劉艷紅老師 解答
2025-05-31 14:17
這種就是沖當月的收入和稅費的
沒其他收入那是退稅嗎
2025-05-31 14:22
沒有可以去稅務局申請退稅
微信里點“發現”,掃一下
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我們公司有張專票已經抵扣了,但是現在交易取消了,他們那邊再第二個月開了紅沖發票,我現在應該怎么處理
答: 你好,來了紅字發票后,把之前的那筆憑證沖掉就可以了。
小規模年前已開發票并交于對方,且已交稅。但是今年發現多開了金額,如何處理?
答: 開多了需要開具紅字發票沖減
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
當月發票已認證進項稅,并且認證通過,但是發票開具錯誤了,怎么處理?可以取消認證嗎
答: 您好!不能。你做進項稅轉出就好了
小規模納稅人,稅務局代開了增值稅專用發票之后稅款已經繳納,但是后來代開的發票作廢了,稅款已經扣了,應該怎么進項賬務處理
討論
小規模公司3月份國稅代開了一張發票,已繳增值稅與城建稅,但材料發票沒開進來,要怎么處理
小規模變更為一般納稅人了,發現為小規模納稅人時自行開具的專票開錯了,已經跨月,需要紅沖重新開具。 該怎么處理呢?
上個月開的發票稅率開錯了,客戶已經提交總部了,我現在怎么處理!小規模專票
請問老師,發票金額開具錯誤企業所得稅已繳納,次季度做了紅沖又開具了正確發票,我多交的企業所得稅要怎么處理,還有小規模納稅人企業減免的增值稅怎么處理
劉艷紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.97 解題: 80798 個
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嗨 追問
2025-05-31 14:14
劉艷紅老師 解答
2025-05-31 14:17
嗨 追問
2025-05-31 14:17
劉艷紅老師 解答
2025-05-31 14:22