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燕子
于2018-06-30 16:18 發布 ??2470次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-06-30 16:19
你好,取得發票先沖銷上個月暫估入庫分錄,然后根據發票信息做購進分錄就是了 之前的成本有差異做相應調整
燕子 追問
2018-06-30 16:21
您的意思是沖暫估的金額要與實際入庫的金額一致 是嗎
鄒老師 解答
2018-06-30 16:25
你好,沖暫估的金額是與你上個月做暫估入庫的金額一致 然后根據發票金額做入賬分錄,之前成本結轉數據有錯誤的需要做調整
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上月做的庫存商品暫估入庫與這個月到的發票金額不一致 沖暫估的時候如何做賬啊 暫估金額大于實際發票數
答: 你好,取得發票先沖銷上個月暫估入庫分錄,然后根據發票信息做購進分錄就是了 之前的成本有差異做相應調整
老師,請問1-6月暫估庫存商品9月收到發票和暫估金額不一致怎么處理
答: 你好,同學 沖銷暫估,按照發票重新做賬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
庫存商品之前是暫估入庫,與后面開進來的發票金額有差異,怎么記賬?
答: 暫估入賬發票到后要紅字沖銷之前暫估然后再做正確的。
公司是從事油漆、太陽能之類的,但是老板另外領有工程來做,以往對方開來的都是油漆方面的,庫存商品也是油漆的 ,去年老板以個人的名義轉一筆錢到公戶再由公戶支付給石場那邊,石場開有相應的發票過來,但是公司的賬面上都是做油漆、太陽能之類的,從來沒有沙石方面的,對方都做賬了,要怎么對外做賬呢?
討論
6月份賣出去一批貨,到現在(12月)還沒有拿到購進發票,那我在做6月份賬的時候,是不是得先暫估入庫,到7月份的時候再沖暫估入庫?那等我12月份拿到發票的時候,是不是正常做賬呢?如果7月份沖銷暫估入庫金額,那7月庫存商品余額不是會出現負數?
12月份暫估了2萬的庫存商品,這個月來了18000的發票,該怎么做賬
2月份做賬拿了一張4月份的第三聯發票入了庫存商品可以嗎?
請問我們的庫存商品已經回來了,但是發票還沒有回來,怎么做賬
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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燕子 追問
2018-06-30 16:21
鄒老師 解答
2018-06-30 16:25