
庫(kù)存商品之前是暫估入庫(kù),與后面開進(jìn)來的發(fā)票金額有差異,怎么記賬?
答: 暫估入賬發(fā)票到后要紅字沖銷之前暫估然后再做正確的。
老師,采購(gòu)庫(kù)存商品已驗(yàn)收入庫(kù),款也付了,發(fā)票沒有來,我借記庫(kù)存商品-暫估商品,貸記銀行存款,發(fā)票來了后一般是先沖庫(kù)商品-暫估商品,沖銀行存款,然后按發(fā)票借記庫(kù)存商品-某商品,貸記銀行存款。發(fā)票來后,我可以這樣做分錄嗎?借記庫(kù)存商品-某商品,貸記負(fù)數(shù)庫(kù)存商品-暫估商品,把銀行存款省略了,只做一個(gè)分錄。
答: 您好,這個(gè)是可以的,能這樣做的,就是省略一個(gè)分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師之前暫估庫(kù)存商品金額與后面開來沖暫估的發(fā)票金額完全不一致怎么平賬?有的出現(xiàn)負(fù)數(shù)庫(kù)存了。銷售也按暫估來做的?,F(xiàn)在是牛頭不對(duì)馬嘴了?怎么辦?
答: 您好,發(fā)票來了需要沖銷暫估入賬的憑證及結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證重新入庫(kù)及結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
上月做的庫(kù)存商品暫估入庫(kù)與這個(gè)月到的發(fā)票金額不一致 沖暫估的時(shí)候如何做賬啊 暫估金額大于實(shí)際發(fā)票數(shù)
老師您好!庫(kù)存商品經(jīng)過拆裝組合之后成另一個(gè)商品,單價(jià)變高了,金額也多了,這個(gè)怎么記賬
請(qǐng)問去年采購(gòu)庫(kù)存商品,收到的普通發(fā)票沒有記賬,今年再記賬,有去年記賬,哪里會(huì)有不同

