
生產(chǎn)企業(yè)過期沒申報的出口退稅怎么做免稅
答: 你好,當(dāng)年出口,在次年4月份申報退稅的,可以作免稅申報,4月份之后只能視同內(nèi)銷處理了 退稅軟件中找找,有“免稅...”或“視同內(nèi)銷...”的表單的
生產(chǎn)企業(yè)過期沒申報的出口退稅怎么做免稅
答: 你好,在出口退稅申報系統(tǒng)中,作免稅錄入.... 各省用的退稅軟件都不一樣,具體可以咨詢一下當(dāng)?shù)?2366
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
生產(chǎn)企業(yè)出口的貨物,過了免抵稅申報期,現(xiàn)在做免稅處理,增值稅要怎么轉(zhuǎn)出?
答: 增值稅申報有一個免稅申報表,把做免稅的銷售額在這個表填列,并把相對應(yīng)的進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,因為內(nèi)銷多,沒有產(chǎn)生退稅,,稅局要做免稅申報,跟免抵退不一樣嗎?
生產(chǎn)型出口企業(yè),2018年已開票未申報退稅的報關(guān)單過期,開票稅率0%, 轉(zhuǎn)免稅,怎么做?申報表直接進項轉(zhuǎn)出就行了嗎?

