
你好,我是購方,11月拿到的進項票錯的,但已經認證抵扣了,稅也交了,比如分錄是借管理費用431.進項是68.96.貸,銀存500.在對方把紅色發票和正確的發票給我后,我的分錄如何做。是直接把我十一月這筆分錄紅沖掉后重新做一筆一樣的,還是什么紅沖的時候進項稅額轉出,后再做一筆和11月一樣的嗎?紅沖,借-431.銀行存款500.貸,應交進項稅額轉出68.91.藍字發票,借管理費用431.應交進項稅額68.91,貸500?那這個12月的申報表里附表二要進項轉出了吧
答: 你好,是直接把我十一月這筆分錄紅沖掉后,重新做一筆正確的
購買的東西用于職工福利,4.2取得專票了怎么操作 4號當期先勾選借管理費用 進項稅額 貸銀行存款 5月申報期開票軟件怎么操作?借管理費用貸進項稅額轉出
答: 開票軟件里不需要操作。次月你申報了進項然后再填寫進項轉出。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
進項稅額轉出,怎么操作!管理費用-服務費1371.43應交稅費-增值稅進項稅68.57貸:銀行存款 1440
答: 現在進項稅這個月要轉出 對方重新給我開一張票


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2019-12-17 16:40
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