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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-01-11 11:15

同學你好
你結轉增值稅就可以了

美多 追問

2023-01-11 14:48

我們原來會計這么多年就沒有結轉過增值稅啊  我應該咋結轉啊??

美多 追問

2023-01-11 14:49

可不可以直接結轉個總數到下年 然后換個賬套建賬???

樸老師 解答

2023-01-11 14:55

同學你好
這個可以的哦

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相關問題討論
不能退稅的,下年繼續抵扣
2023-02-01 15:57:54
一般是填在18欄 你們這個情況哈
2024-01-02 11:15:31
你好 收入做在22年了吧 以前年度損益科目 這樣你的應交增值稅銷項就會增加 繳納時 借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款
2023-01-10 13:56:52
同學你好 你結轉增值稅就可以了
2023-01-11 11:15:24
12 月賬務: 在 12 月為了提高稅負不抵扣部分進項稅額時,做了相應的賬務處理,例如: 借:應交稅費 - 應交增值稅(轉出未交增值稅) [實際繳納的增值稅金額] 貸:應交稅費 - 未交增值稅 [實際繳納的增值稅金額] 借:應交稅費 - 未交增值稅 [實際繳納的增值稅金額] 貸:銀行存款 [實際繳納的增值稅金額] 1 月收到退稅賬務: 根據退稅的性質,做如下賬務處理: 如果是誤征多繳等原因退稅,做紅字沖銷 12 月繳納增值稅的分錄,即: 借:銀行存款 [退稅金額] 貸:應交稅費 - 未交增值稅 [退稅金額](紅字) 如果是其他政策性退稅,且該退稅與之前不抵扣進項稅額的操作無關,可以根據具體情況計入相應的科目,例如: 借:銀行存款 [退稅金額] 貸:營業外收入 - 增值稅退稅 [退稅金額]
2025-01-15 15:29:20
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