怎么在金稅盤開具紅沖發票

在金稅盤開具紅沖發票的操作步驟是:在系統填寫紅字發票信息表,提交稅局審批,審批通過之后,根據稅局給的紅字發票審批表上面記載的通知單號碼,在開票系統錄入通知單號碼開具紅沖發票(或負數發票)就可以了。
紅沖發票怎么操作 問
1、首先打開開票軟件,點擊上方“紅字發票管理”-“增值稅專票紅字信息表填開”,根據實際情況選擇“購買方申請”或“銷售方申請”。 2、點擊“下一步”,如果發票信息在本地數據庫內,軟件會自動讀取票面信息,點擊“確定”。 答
金稅盤初始密碼和口令是多少 問
金稅盤的初始密碼是123456或12345678,但證書口令是不同稅局可能設置不同,可以試下8個1或8個8。一旦設置自己密碼和口令后,密碼忘記重裝軟件回到123456或12345678,口令忘記只能去稅局大廳修改,但是改起來不復雜,攜帶稅局采集過人員信息身份證和盤過去找大廳人員或航信大廳人員辦理。 答
金稅盤清卡步驟 問
在每月或者每個季度,企業的稅控設備需要先進行抄稅,然后報稅,最后完成清卡操作,其具體的操作如下, 1、登錄“金稅盤系統”,進入“報稅系統”,點擊“報稅處理”。 2、點擊“遠程清卡”,清卡成功后,會彈出清卡成功提示框。 3、清卡完成后,如右側鎖死日期顯示為下個月,則可以確認清卡完成。 答
發票怎么讀入金稅盤 問
打開開票軟件,輸入密碼后點擊登陸。在主界面上點擊“發票管理”在發票管理上方點擊“發票領用管理”點擊網上領用管理,然后點擊領用發票,在跳出來的界面中選好購票日期,然后點擊查詢,再點擊發票下載,在跳出來的對話框中點擊“確定”,這時候我們就把發票導入到金稅盤,可以進行發票開具了。 答
金稅盤處于匯總期不能開票怎么辦 問
金稅盤處于匯總期不能開票應該是月初還沒有完成抄報稅。 進入開票系統里面,在報稅處理界面,匯總上報點擊,提示是否抄報稅,點擊是,就抄稅成功,然后就可以開具發票。 月初開發票需要先抄稅的,點遠程抄報或者辦稅廳抄報就可以開發票了。 答

怎么在金稅盤開具紅沖發票?具體怎么操作?
答: 1.增值稅專用發票當月開錯,且未進行勾選認證,可以直接作廢,誰開票誰作廢的原則,或者管理員權限登錄開票軟件進行作廢。 點擊發票管理-發票作廢-選中需要作廢的發票號碼-點擊作廢按鈕。 2.跨月的發票開錯,先開具紅字信息表,上傳后,再開具紅字負數票 發票管理-紅字發票信息表 (1)紅字增值稅專用發票信息表填開-紅字增值稅專用發票信息表填開-信息填寫無誤后打印,具體方法如下: 提示:如果您的商品編碼中未添加需要開具的商品名稱,需要先添加商品編碼再填開信息表 1.點擊紅字增值稅專用發票信息表填開,進入紅字發票信息表信息選擇界面: (1)銷方申請:在發票已經開具,且跨月或進行過非征期抄報后,尚未進行勾選認證,可以選擇銷方申請,需要輸入藍字發票的發票代碼和發票號碼 (2)購方申請有兩種情況 發票已經勾選認證,需要購方開具紅字信息表,選擇已抵扣,只要選擇發票種類后,不需要填寫對應藍字發票代碼和發票號碼,點“確定”進入填開界面。 當選擇未抵扣時,應選擇發票種類,并填寫對應藍字發票代碼和號碼,點“確定”進入填開界面。 成品油企業按照實際情況選擇。 進入“開具紅字增值稅專用發票信息表”填開界面,準確填寫藍字發票信息, 注意: 帶有清單的發票無法在紅字信息表中顯示 專票開具紅字信息表時支持部分金額沖紅 (2)紅字增值稅專用發票信息表查詢導出,選中開具的紅字發票信息表,點擊上傳按鈕,上傳成功會生成信息表編號。 3.銷售方進入專用發票填開界面,點擊“紅字”,選擇“導入網絡紅字發票信息表”,選擇需要開具的信息,核實信息無誤后方可打印。 無特殊情況,不要選擇直接開具! 普用發票作廢/沖紅方法 1.當月開錯的發票,且未進行非征期抄報,可以對其作廢。 發票管理-發票作廢-選擇開錯的發票-點擊作廢 2.跨月的普票或已經抄稅的普票,發現開錯了,需進行普票沖紅。 點擊發票管理-發票填開-紅字-輸入需要沖紅的藍字發票的代碼和號碼,自動帶出與藍字發票一致的信息,核實無誤后打印,此操作需要占用一張紙質發票。 普票不支持部分沖紅。 機動車發票開錯的處理方法和普票一致! 電子發票作廢方法 增值稅電子普通發票開錯處理方法: 由于增值稅電子普通發票具有可復制性,無法回收的特點,因此增值稅電子普通發票一旦開具暫不能作廢。 增值稅電子普通發票開具后,如發生開票有誤、銷貨退回或銷售折讓等應開具紅字增值稅電子普通發票,無需退回增值稅電子普通發票。也就是說,電子發票開錯不管是本月或跨月只能沖紅,不能直接作廢。 方法與普票跨月沖紅的方法一致。
以前開具的發票要沖紅,在金稅盤上怎么操作
答: 先開紅字信息表,再開紅字發票
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
在金稅盤上紅沖發票怎么開?
答: 你好,先填寫紅字信息表,然后拿一張新的發票開具負數即可。
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