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單獨(dú)核算一年以內(nèi),位於期合約VI約定的期限到不病人入銷售額逾期的,納入銷售額
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2021-10-26
老師,公司作為平臺(tái),給多個(gè)小店(個(gè)體執(zhí)照)配貨,代收銷售款,代付供應(yīng)商款,收傭金、手續(xù)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)做收入。1、代收銷售款。借:銀行存款;貸:其他應(yīng)付款一代收款一門店。2、代付貨款。借:其他應(yīng)付款一供應(yīng)商;貸:銀行存款;借:其他應(yīng)付款一代收款一門店;貸:其他人應(yīng)付款一供應(yīng)高。3、收手續(xù)費(fèi)借:其他應(yīng)付款一供應(yīng)商;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。對(duì)嗎?
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2018-11-12
老師: 我們單位在商場(chǎng)有專柜,收款開(kāi)票時(shí)商場(chǎng)要扣返點(diǎn)。有2個(gè)問(wèn)題: 1、借:應(yīng)收賬款 銷售費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng) 這個(gè)銷售費(fèi)用,商場(chǎng)要開(kāi)發(fā)票給我們嗎? 2、我們?cè)趺撮_(kāi)發(fā)票給對(duì)方呢?(是全額,還是開(kāi)銷售折讓)
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2020-02-22
老師,問(wèn)一下,現(xiàn)金流量表中支付的各項(xiàng)稅費(fèi)含不含進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,那購(gòu)買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金含不含進(jìn)項(xiàng)稅,銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金含不含銷項(xiàng)稅額?
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2021-01-17
房地產(chǎn)行業(yè)客戶交來(lái)95萬(wàn)購(gòu)房款,公司開(kāi)發(fā)票的金額是房款加稅金等于95萬(wàn)。是這樣開(kāi)了嗎
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2020-07-16
請(qǐng)問(wèn)如果本企業(yè)收到了固定資產(chǎn)捐贈(zèng),賬目上處理:借:固定資產(chǎn)(捐贈(zèng)) 貸:非營(yíng)運(yùn)收入 ,這樣當(dāng)然年的收入會(huì)大幅增加,若入遞延項(xiàng)目,如何處理,謝謝, 另其價(jià)值應(yīng)該如何取得?
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2019-04-09
如果我在網(wǎng)上用銀行卡訂了酒店,會(huì)有銀行付款信息。當(dāng)我入住酒店的時(shí)候,酒店會(huì)給我住宿費(fèi)的發(fā)票。我想問(wèn)一下,兩者都是原始憑證嗎?還是只有其中一個(gè)是。
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2020-03-12
例題1:某土產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,土產(chǎn)的 產(chǎn)品均適用13%的增值稅稅率。 2019年4月銷售產(chǎn) 夢(mèng)蔥 取得對(duì)方開(kāi)具的一保增值稅專用友著~往明金額 100萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的銷..稅額、進(jìn)項(xiàng)稅 額和應(yīng)納的增值稅額?
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2022-03-27
老師您好:本企業(yè)2018年9月份開(kāi)業(yè)、9月末資產(chǎn)30萬(wàn)、12月未資產(chǎn)20萬(wàn)、今年年度報(bào)表資產(chǎn)總額105怎么
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2019-04-29
我之前申請(qǐng)的面額只有萬(wàn)位票,現(xiàn)在開(kāi)了兩張合計(jì)十幾萬(wàn)的的發(fā)票出去,對(duì)方說(shuō)不行,這怎麼辦?
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2018-01-17
銷售額環(huán)比變動(dòng)率期限是按年還是按月
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2019-05-24
老師,這個(gè)當(dāng)期逾期了未歸不是要算入銷售額里嗎
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2020-07-21
倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存商品的分錄、結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品的分錄是如何的,例如紙箱期初庫(kù)存數(shù)量是8,金額50.88.本月購(gòu)進(jìn)數(shù)量4573,金額12294.19.本月發(fā)出數(shù)量521金額3378.8.期末庫(kù)存數(shù)量4060,金額8966.27.問(wèn)接下我將做哪些分錄
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2019-09-09
是不是應(yīng)該把未交的增值稅轉(zhuǎn)入增值稅納稅調(diào)整額中,還是直接像您做的這個(gè)分錄這么做?
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2018-07-13
企業(yè)籌建,在建工程預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),增值稅第一年認(rèn)證留抵60%,第二年留抵40%,今年2月因?yàn)槭韬龊雎源艘?guī)則,預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的設(shè)計(jì)費(fèi)和測(cè)繪費(fèi)增稅已經(jīng)全數(shù)認(rèn)證留抵,是否能在12月轉(zhuǎn)出40%進(jìn)項(xiàng)稅額,待明年2月再轉(zhuǎn)入40%進(jìn)項(xiàng)稅額留抵?
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2017-12-30
老師,請(qǐng)問(wèn)公司16年有估價(jià)入庫(kù),借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款–暫估,沒(méi)有明細(xì),我怎么銷掉呢?我知道有進(jìn)項(xiàng),但不對(duì)應(yīng)
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2020-01-17
這題消費(fèi)稅計(jì)入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨(dú)在應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅
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2019-03-14
甲食品廠為增值稅一般納稅人,2020年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)大米用于生產(chǎn)雪餅,支付價(jià)款100000元,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票。 (2)銷售零食取得不含稅銷售額70000元,增值稅專用發(fā)票注明稅額為9100元。 (3)乙企業(yè)向甲食品廠購(gòu)買了1000(不含稅)貨物,甲食品廠給予乙企業(yè)10%的折扣,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票且折扣額在備注欄標(biāo)明。 (4)甲食品廠銷售自己使用過(guò)的生產(chǎn)設(shè)備取得含稅銷售額25750元,該設(shè)備為2008年5月購(gòu)入。 已知:甲食品廠銷售食品適用增值稅稅率為13%,取得的扣稅憑證符合抵扣規(guī)定。一般納稅人銷售自己使用過(guò)的不得抵扣且木抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的定資產(chǎn),按簡(jiǎn)易辦法依3%征收率減按踮%征收增值稅。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 1. 針對(duì)業(yè)務(wù)(1),甲食品廠購(gòu)進(jìn)大米可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( )元。 A.0 B.100000×9%=9000 C.100000×10%=10000 D.100000×13%=13000 2.針對(duì)業(yè)務(wù)(3),甲企業(yè)應(yīng)繳蚋的銷項(xiàng)稅額為( )元。 A.1000000×13%=13000
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2022-06-12
期房出售如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2014-09-25
期房出售如何進(jìn)行賬務(wù)處理
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2014-09-07
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