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你好,在系統(tǒng)上申報是0,但是去稅務(wù)局,一重新計算就帶出來應(yīng)繳稅額,是怎么回事?
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2019-09-17
老師,公司作為平臺,給多個小店(個體執(zhí)照)配貨,代收銷售款,代付供應(yīng)商款,收傭金、手續(xù)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)做收入。1、代收銷售款。借:銀行存款;貸:其他應(yīng)付款一代收款一門店。2、代付貨款。借:其他應(yīng)付款一供應(yīng)商;貸:銀行存款;借:其他應(yīng)付款一代收款一門店;貸:其他人應(yīng)付款一供應(yīng)高。3、收手續(xù)費(fèi)借:其他應(yīng)付款一供應(yīng)商;貸:主營業(yè)務(wù)收入;貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅銷項稅額。對嗎?
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2018-11-12
老師: 我們單位在商場有專柜,收款開票時商場要扣返點。有2個問題: 1、借:應(yīng)收賬款 銷售費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_銷項 這個銷售費(fèi)用,商場要開發(fā)票給我們嗎? 2、我們怎么開發(fā)票給對方呢?(是全額,還是開銷售折讓)
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2020-02-22
房地產(chǎn)行業(yè)客戶交來95萬購房款,公司開發(fā)票的金額是房款加稅金等于95萬。是這樣開了嗎
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2020-07-16
老師,問一下,現(xiàn)金流量表中支付的各項稅費(fèi)含不含進(jìn)項稅和銷項稅,那購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金含不含進(jìn)項稅,銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金含不含銷項稅額?
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2021-01-17
請問如果本企業(yè)收到了固定資產(chǎn)捐贈,賬目上處理:借:固定資產(chǎn)(捐贈) 貸:非營運(yùn)收入 ,這樣當(dāng)然年的收入會大幅增加,若入遞延項目,如何處理,謝謝, 另其價值應(yīng)該如何取得?
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2019-04-09
我之前申請的面額只有萬位票,現(xiàn)在開了兩張合計十幾萬的的發(fā)票出去,對方說不行,這怎麼辦?
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2018-01-17
老師您好:本企業(yè)2018年9月份開業(yè)、9月末資產(chǎn)30萬、12月未資產(chǎn)20萬、今年年度報表資產(chǎn)總額105怎么
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2019-04-29
如果我在網(wǎng)上用銀行卡訂了酒店,會有銀行付款信息。當(dāng)我入住酒店的時候,酒店會給我住宿費(fèi)的發(fā)票。我想問一下,兩者都是原始憑證嗎?還是只有其中一個是。
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2020-03-12
例題1:某土產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,土產(chǎn)的 產(chǎn)品均適用13%的增值稅稅率。 2019年4月銷售產(chǎn) 夢蔥 取得對方開具的一保增值稅專用友著~往明金額 100萬元。請計算該企業(yè)當(dāng)期的銷..稅額、進(jìn)項稅 額和應(yīng)納的增值稅額?
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2022-03-27
銷售額環(huán)比變動率期限是按年還是按月
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2019-05-24
老師,這個當(dāng)期逾期了未歸不是要算入銷售額里嗎
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2020-07-21
企業(yè)籌建,在建工程預(yù)計轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),增值稅第一年認(rèn)證留抵60%,第二年留抵40%,今年2月因為疏忽忽略此規(guī)則,預(yù)計轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的設(shè)計費(fèi)和測繪費(fèi)增稅已經(jīng)全數(shù)認(rèn)證留抵,是否能在12月轉(zhuǎn)出40%進(jìn)項稅額,待明年2月再轉(zhuǎn)入40%進(jìn)項稅額留抵?
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2017-12-30
老師,請問公司16年有估價入庫,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款–暫估,沒有明細(xì),我怎么銷掉呢?我知道有進(jìn)項,但不對應(yīng)
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2020-01-17
倉庫庫存商品的分錄、結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的分錄是如何的,例如紙箱期初庫存數(shù)量是8,金額50.88.本月購進(jìn)數(shù)量4573,金額12294.19.本月發(fā)出數(shù)量521金額3378.8.期末庫存數(shù)量4060,金額8966.27.問接下我將做哪些分錄
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2019-09-09
這題消費(fèi)稅計入成本,為什麼在分錄裡面不放在委託加工物資的金額裡面,要單獨(dú)在應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅
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2019-03-14
是不是應(yīng)該把未交的增值稅轉(zhuǎn)入增值稅納稅調(diào)整額中,還是直接像您做的這個分錄這么做?
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2018-07-13
甲食品廠為增值稅一般納稅人,2020年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)從農(nóng)民手中購進(jìn)大米用于生產(chǎn)雪餅,支付價款100000元,取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票。 (2)銷售零食取得不含稅銷售額70000元,增值稅專用發(fā)票注明稅額為9100元。 (3)乙企業(yè)向甲食品廠購買了1000(不含稅)貨物,甲食品廠給予乙企業(yè)10%的折扣,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票且折扣額在備注欄標(biāo)明。 (4)甲食品廠銷售自己使用過的生產(chǎn)設(shè)備取得含稅銷售額25750元,該設(shè)備為2008年5月購入。 已知:甲食品廠銷售食品適用增值稅稅率為13%,取得的扣稅憑證符合抵扣規(guī)定。一般納稅人銷售自己使用過的不得抵扣且木抵扣進(jìn)項稅額的定資產(chǎn),按簡易辦法依3%征收率減按踮%征收增值稅。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 1. 針對業(yè)務(wù)(1),甲食品廠購進(jìn)大米可抵扣的進(jìn)項稅額為( )元。 A.0 B.100000×9%=9000 C.100000×10%=10000 D.100000×13%=13000 2.針對業(yè)務(wù)(3),甲企業(yè)應(yīng)繳蚋的銷項稅額為( )元。 A.1000000×13%=13000
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2022-06-12
期房出售如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2014-09-25
期房出售如何進(jìn)行賬務(wù)處理
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2014-09-07
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