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老師您看看遞延所得稅這道例題,就是這兩個(gè)分錄,確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用的分錄和這個(gè)嗯,確認(rèn)所得稅費(fèi)用的分錄,這兩個(gè)分錄都是把遞延所得稅資產(chǎn)放在借方,那等于像我右邊畫了一個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)的丁字賬,等于這37.5被借了兩次,那他什么時(shí)候會(huì)能平呢?
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2022-02-18
請(qǐng)問(wèn)老師 哪些科目是用 遞延所得稅資產(chǎn)? 哪些科目是用 遞延所得稅費(fèi)用負(fù)債?
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2021-08-21
在學(xué)習(xí)李衛(wèi)華初級(jí)職稱會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程回放中,所得稅費(fèi)用那一節(jié)少了20分鐘,錯(cuò)過(guò)了遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅費(fèi)用的講解,導(dǎo)致現(xiàn)在對(duì)遞延所得稅云里霧里,能簡(jiǎn)單講講遞延所得稅嗎?
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2017-01-22
這里的遞延所得稅費(fèi)用、收益,跟遞延所得稅負(fù)債、收益是一回事嗎
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2020-06-07
老師,這題確認(rèn)的是遞延所得稅資產(chǎn)還是負(fù)債,應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用是多少?稅率是15%
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2021-08-09
老師,利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用項(xiàng)目本年金額欄應(yīng)列示的金額,這個(gè)本年金額里面含不含遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅費(fèi)用的年初余額 ?
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2021-07-30
老師 這題解析里面的18年末確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用=-37.5 那如果說(shuō)確認(rèn)的遞延所得稅收益是不是就是37.5 ? 要是這題是遞延所得稅負(fù)債 那確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用是不是37.5?遞延所得稅收益是不是-37.5?
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2021-06-30
請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表中的遞延所得稅費(fèi)用對(duì)應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn),那是不直接用負(fù)數(shù)來(lái)表示
1/2022
2019-04-27
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù) 計(jì)算當(dāng)期遞延所得稅費(fèi)用是不是用發(fā)生額? 計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)的余額是不是年末加年初? 發(fā)生額是用計(jì)算出來(lái)的當(dāng)期余額減去歷史余額?就這幾個(gè)額,有點(diǎn)懵
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2022-08-09
老師,請(qǐng)問(wèn)所得稅費(fèi)用跟遞延所得稅是借貸相反嗎?比如所得稅費(fèi)用在借方,那么遞延所得稅就在貸方嗎?
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2022-01-01
老師您好,請(qǐng)問(wèn)本月預(yù)繳的企業(yè)所得稅,在計(jì)入遞延所得稅費(fèi)用后,在本期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),是否是借方:遞延所得稅資產(chǎn) 貸方:企業(yè)所得稅-遞延所得稅費(fèi)用
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2018-12-06
當(dāng)期所得稅=應(yīng)納稅所得額×25%=200×25%=50(萬(wàn)元),遞延所得稅=(遞延所得稅負(fù)債的期末余額-遞延所得稅負(fù)債的期初余額)-(遞延所得稅資產(chǎn)的期末余額-遞延所得稅資產(chǎn)的期初余額)=(10-5)-(0-8)=13(萬(wàn)元)。經(jīng)海公司2019年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅費(fèi)用+遞延所得稅=50+13=63(萬(wàn)元)。 老師這這個(gè)公式最后也不得13萬(wàn)啊
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2022-03-17
中級(jí)實(shí)務(wù):老師,遞延所得稅費(fèi)用和遞延所得稅收益跟遞延所得稅資產(chǎn)負(fù)責(zé)怎么個(gè)差異啊?理不清,謝謝了!
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2018-08-23
遞延所得稅費(fèi)用=50-45=5,這里的50是期初的50還是發(fā)生額的50?上一題有個(gè)借:所得稅費(fèi)用 50  貸:遞延所得稅資產(chǎn)50,在貸方不應(yīng)該是5-45才對(duì)嗎?
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2021-06-20
老師您看看遞延所得稅這道例題,就是這兩個(gè)分錄,確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用的分錄和這個(gè)嗯,確認(rèn)所得稅費(fèi)用的分錄,這兩個(gè)分錄都是把遞延所得稅資產(chǎn)放在借方,那等于像我右邊畫了一個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)的丁子賬,等于這37.5被借了兩次,那他什么時(shí)候會(huì)能平呢?
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2022-02-18
為什么第八題的c選項(xiàng),不確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用,他的商譽(yù)因?yàn)榉峭豢刂泼舛惡喜⒉淮_認(rèn)遞延所得稅我知道的,但是可辨認(rèn)資產(chǎn)怎么不確認(rèn)呢。他的解析我看不懂,購(gòu)買日確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債影響商譽(yù),不影響所得稅費(fèi)用
1/390
2021-08-26
請(qǐng)問(wèn)這道題的所得稅費(fèi)用,為什么不是795+5-12.5=787.5 遞延所得稅資產(chǎn)和 遞延所得稅費(fèi)用 這道題不用考慮嗎?
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2021-08-22
老師,我們因?yàn)橛?jì)提壞賬,產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn),所以做了一筆分錄 借:遞延所得稅資產(chǎn) 500 借:所得稅費(fèi)用-遞延所得稅費(fèi)用 -500 這樣對(duì)嗎 如果對(duì)了,借所得稅費(fèi)用紅數(shù)(實(shí)際就是所得稅費(fèi)用貸方),在填報(bào)匯繳年報(bào)報(bào)表時(shí),哪里要填這個(gè)數(shù)據(jù),我怎么感覺沒地方填這-500呢,請(qǐng)看我的上傳圖片
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2018-05-09
老師好,第三大題的第二小題中的應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用,答案為什么得加上100*15%?前面計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)的時(shí)候不是已經(jīng)把100的差異計(jì)上了嗎?怎么還重復(fù)計(jì)一次?
3/696
2021-06-29
題中給了遞延所得稅資產(chǎn)期初余額,為什么最后計(jì)算遞延所得稅費(fèi)用時(shí)直接用的期末數(shù),沒有用期末-期初呢
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2020-05-28
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