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老師,現(xiàn)代服務(wù)2019年的加計(jì)抵減15%政策,必須要在2019年12月31以前提交嗎?因?yàn)楣疚凑J(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額有點(diǎn)多,是否需要認(rèn)證后才能填稅額抵減情況表
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2020-01-13
福利費(fèi)帳載金額27818.87稅收金額多少呀?如何算
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2017-03-30
個(gè)體戶,每月?tīng)I(yíng)業(yè)額不超多少萬(wàn)不用繳稅
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2019-03-28
比如進(jìn)項(xiàng)100萬(wàn)的16%稅點(diǎn),是不是進(jìn)項(xiàng)開(kāi)票日期算起一年之內(nèi)把進(jìn)項(xiàng)的100萬(wàn)稅點(diǎn)銷(xiāo)項(xiàng)抵扣出去
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2019-08-31
老師好,申報(bào)時(shí),稅額抵減情況表的本期發(fā)生額是發(fā)票的含稅金額嗎?
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2020-04-17
籌建期購(gòu)了金稅盤(pán)和維護(hù)費(fèi),這月虧損,請(qǐng)問(wèn)要填稅額抵減情況表嗎
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2016-10-06
上月繳納280元金稅盤(pán)費(fèi)用,用填寫(xiě)在增值稅稅額抵減情況表的本期發(fā)生額中么?本期實(shí)際遞減稅額用填么?期末余額有金額說(shuō)明不用交稅么?
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2019-08-11
一般納稅人資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)字是不是應(yīng)交增值稅應(yīng)交附征稅之和,如果出現(xiàn)負(fù)數(shù),表示留抵稅額?
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2017-08-16
現(xiàn)在建筑行業(yè)勞務(wù)發(fā)票能抵稅嗎,稅率是多少
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2019-03-07
實(shí)際減去桉最低代扣這個(gè)實(shí)發(fā)的工資可以做外帳寫(xiě)
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2015-03-15
您好,老是,請(qǐng)問(wèn)一下,關(guān)于一般納稅人金稅服務(wù)費(fèi)的全額抵扣分錄怎么做,是不是要先去稅務(wù)局報(bào)備,后在填寫(xiě)增值稅一般納稅人主表?然后在填報(bào)表四稅額抵減情況表,表格該怎么填寫(xiě)?謝謝
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2016-03-31
公司未收到虛開(kāi)增值稅普票發(fā)票如何向稅局寫(xiě)情況說(shuō)明
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2022-12-24
出口到國(guó)外的貨物退稅稅率是多少?如何申請(qǐng)退稅,退稅款是如何退回
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2021-02-26
去年購(gòu)買(mǎi)了金稅盤(pán),今年3月做賬,因?yàn)闆](méi)有收入一直填在增值稅申報(bào)表附列資料4(稅額抵減情況表),填在本期發(fā)生額480,今年又發(fā)生服務(wù)費(fèi)280,那應(yīng)該填在哪里呢
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2018-12-04
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)的820元 可以抵扣嗎 ?需要填寫(xiě)在小規(guī)模納稅人申報(bào)表 附列 稅額抵減情況表中嗎
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2016-11-15
我5月份在做借:應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅額。貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅金-未交稅金時(shí),未交稅金多了0.2元,這個(gè)要怎么糾正啊
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2018-07-06
甲公司為增值稅一股納稅人,其生產(chǎn)的電視機(jī)不含稅銷(xiāo)售單價(jià)為2000元/臺(tái)。本年12月發(fā)生的業(yè)務(wù)情況如下:(1)12月2日向當(dāng)?shù)剡B鎖超市銷(xiāo)售500臺(tái)電視機(jī),超市當(dāng)月付清款項(xiàng)后,甲公司給以了不含稅價(jià)格5%的現(xiàn)金折扣。(2)12月5日向外地經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售1000合電視機(jī)(款項(xiàng)未收),并支付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)8720元(含稅),收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)8000元、增值稅額720元。(3)12月6日決定將100臺(tái)電視機(jī)用手車(chē)間生產(chǎn)工人職工福利。該電視機(jī)手本月15日實(shí)際發(fā)放至員工。(4)12月8日從一般納稅人乙公司購(gòu)進(jìn)電視機(jī)
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2023-03-02
老師,我們單位辦理的金稅盤(pán),給我們開(kāi)回來(lái)的發(fā)票共開(kāi)了四張,兩張專(zhuān)票的,兩張普票的,是不是普票的兩張可以報(bào)稅的時(shí)候計(jì)入到稅額抵減情況表里,然后這個(gè)辦理稅控盤(pán)的發(fā)票怎么做會(huì)計(jì)分錄呀老師。謝謝
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2018-12-06
高新技術(shù)有研發(fā)項(xiàng)目加計(jì)抵減10%,增值稅問(wèn)題 1.圖中分錄做的對(duì)不對(duì)? 2.最后再把加計(jì)抵減的624.75填在增值稅申報(bào)表中的稅額抵減情況表里。這樣做對(duì)不對(duì)?
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2020-06-14
知稅,含稅金額,求稅率
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2016-08-19
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