老師,您好,今天報匯算清繳,發現2024.44元應該記在財 問
可以按調整后的數據進行匯算 答
小規模公司,經營業務有裝卸搬運,想請教老師,我公司 問
你好,1你說的內部成本核算,是核對什么業務的成本,能舉例嗎 2,I對外裝卸,借應收賬款貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。 然后再借銀行存款,貸,應收賬款。 你們給這幾個人的工資借主業務成本貸應付職工薪酬。 答
應收賬款賬齡分析表如果收款金額不能一一匹配的 問
你好,是的。不匹配就算的不對了。 答
電子發票現在查驗輸入發票代碼,電子發票沒有代碼 問
直接在電子稅局的全量發票查詢,能查到就是真的 答
老師,商貿公司購進沒有發票只有清單,快按清單入賬 問
是的,按清單入賬入庫 答

我5月份在做借:應交稅金-銷項稅額。貸:應交稅金-進項稅額,貸:應交稅金-未交稅金時,未交稅金多了0.2元,這個要怎么糾正啊
答: 你好,你這個分錄什么意思?(正確的做法參見 財會(2016)22號文件) 查清楚0.2是怎么產生的,如果是計算零差,可以轉入營業外收支
這個月只有進項沒有銷項 在月末結轉的時候分錄是借:應交稅金_應交增值稅_轉出未交增值稅 貸:應交稅金_應交增值稅_進項稅額借:應交稅金_未交增值稅 貸:應交稅金_應交增值稅_轉出未交增值稅 還是說直接 借:應交稅金_未交增值稅 貸:應交稅金_應交增值稅_進項稅額
答: 同學你好,只有進項沒有銷項,是不需要做結轉的分錄的;這個進項形成期末留抵稅額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,增值稅銷項大于進項的會計分錄1借應交稅金銷項稅100 貸應交稅金進項稅80 貸應交稅金轉出未交增值稅202借應交稅金轉出未交增值稅20 貸應交稅金未交增值稅203次月繳納 借應交稅金未交增值稅20 貸銀行存款這樣對不對啊?
答: 你好,對的,應交稅金改成應交稅費就可以


木棉紛飛 追問
2018-07-06 09:05
老江老師 解答
2018-07-06 09:09
木棉紛飛 追問
2018-07-06 09:17
老江老師 解答
2018-07-06 09:18