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增值稅專票,被先驗(yàn)舊后作廢了,怎么解決?
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2020-08-03
增值稅報(bào)表銷項(xiàng)稅總是多2分錢怎么辦
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2016-11-04
城建稅,教育稅附加計(jì)稅依據(jù)是增值稅吧
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2021-10-16
請(qǐng)問一下開了增值稅發(fā)票后必須建賬嗎,我是小規(guī)模納稅人,開那種百分三的那種…
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2020-08-18
9日,銷售給北方公司甲產(chǎn)品1000件,單位售價(jià)400元,增值稅率13%款項(xiàng)暫欠。
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2021-12-23
公司向廠方進(jìn)了一批貨,已入帳,廠方后來(lái)又提供了增值稅費(fèi)發(fā)票,不要我公司付增值稅的稅額,怎么做帳,稅額已經(jīng)抵扣
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2017-01-01
我是小規(guī)模納稅人 房屋出租 全年租金收入34萬(wàn)元 發(fā)票已開季度報(bào)表 請(qǐng)問在一季度繳增值稅嗎
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2021-01-20
請(qǐng)問合伙企業(yè)是不是不用交企業(yè)增值稅,股東分紅也不要個(gè)稅的?
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2020-07-03
"1?佳佳公司2020年發(fā)生以下有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (佳佳公司于2020年6月1日人A公司購(gòu)入甲材料1000千克, 單價(jià)10元,增值稅稅率為13%,對(duì)方代墊運(yùn) 雜費(fèi)1000元。材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù)(計(jì)劃單價(jià)12元),款項(xiàng)尚未支付。 (2)佳佳公司用銀行存款支付上述款項(xiàng)。 (3)佳佳有限公司2020年7月1日購(gòu)入乙材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50 000元,增值稅稅額 為6500元,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)400元,取得增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)尚未支付, 材料已驗(yàn)收人庫(kù)。 增值稅稅垐 為13%,運(yùn)費(fèi)按
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2023-03-21
因所得稅率沒答到行業(yè)水平,要補(bǔ)所得稅,我現(xiàn)在打算用邊角料補(bǔ)營(yíng)業(yè)收入,會(huì)不會(huì)因?yàn)槲业氖杖虢形已a(bǔ)增值稅呀
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2017-08-09
,達(dá)英公司為一股納稅人企業(yè),適用增值稅稅率13%,公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)公司委托銀行將40 000元匯往外地采購(gòu)專戶。 (2)以外地采購(gòu)專戶存款購(gòu)買材料一批,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為30 000元,增值稅額為3900元。材料已驗(yàn)收入庫(kù), (3〕購(gòu)入一棟寫字樓作為辦公使用,增值稅專用發(fā)票注明該寫字樓價(jià)款為20 000 000元,增值稅額為2 600 000元 款項(xiàng) 用銀行存款支付。 (4)從得力文具公司(小規(guī)模納稅人)購(gòu)入辦公用品,收到增值稅普通發(fā)票注明總價(jià)30000元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 (5)向銀行提交銀行本票申請(qǐng)書,將10000元銀行存款轉(zhuǎn)做銀行本票存款。 要求:根據(jù)上述資料,編制(1)-(5〕經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
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2022-09-18
如果非財(cái)政非專項(xiàng)款的撥款科研經(jīng)費(fèi),增值稅和所得稅怎么繳納?現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
如果非財(cái)政非專項(xiàng)款的撥款科研經(jīng)費(fèi),增值稅和所得稅怎么繳納?現(xiàn)在是什么政策
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2022-04-13
城市維護(hù)建設(shè)稅、地方教育附加、教育費(fèi)附加、滯納金、印花稅、增值稅分別記錄哪個(gè)科目?
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2019-08-19
火車票抵扣金額在增值稅報(bào)表中哪欄填入
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2020-01-09
七月我公司進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),而且還異地預(yù)繳了稅款4000元,在申報(bào)表4里填了4000元,那在表1中的28分次預(yù)繳稅款那欄還需要填4000元嗎?
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2018-08-03
類白酒企業(yè)為增值稅一般納稅人,菜月生應(yīng)白酒5噸,全部售出后取得含增值稅銷售額 5.65萬(wàn)元,并開縣 龍位稅專用發(fā)票,假設(shè)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額0.2萬(wàn)元?(增值稅稅津13%,白酒酒費(fèi)稅稅率 20%加 0.5 元/500 克) (汁京該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。(8分) (2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)的消費(fèi)稅稅額。(昌分) (3)計(jì)敦該企業(yè)說(shuō)收負(fù)拉率。(4分
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2023-09-19
出口到國(guó)外的貨物退稅稅率是多少?如何申請(qǐng)退稅,退稅款是如何退回
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2021-02-26
老師好:以前年度多繳了企業(yè)所得稅。本來(lái)是要退的。今年匯算清繳稅務(wù)讓把這部分調(diào)整。金額不大。這應(yīng)該怎填表?也沒有位置讓填以前年度多繳的金額呀
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2021-04-08
(1)6月1日,富強(qiáng)公司(一般納稅人)開始自行研發(fā)一項(xiàng)非專利技術(shù),6月30 日前發(fā)生研究支出100萬(wàn)元,其中領(lǐng)用原材料30萬(wàn)元,應(yīng)付人工工資20萬(wàn)元, 以銀行存款支付給科技公司研發(fā)費(fèi),取得增信稅專用發(fā)票不含稅價(jià)款50萬(wàn)元, 增值稅稅額3萬(wàn)元。 (2)從7月1日起,開始進(jìn)入開發(fā)階段 、開發(fā)階段,當(dāng)日領(lǐng)用原材料100萬(wàn)元,應(yīng)付人工工 資150萬(wàn)元,以銀 存款支付給科技公司研發(fā)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票不含稅 價(jià)款50萬(wàn)元,增值稅稅額3萬(wàn)元 (3)9月30日 全部滿足資本化條件 形盜 定 使用狀態(tài) 寫會(huì)計(jì)分錄
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2022-05-05
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