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事業(yè)行政單位收到一張50000虛開增值稅普通發(fā)票,並不知情是虛開,稅務(wù)讓寫說明,之後會怎麼處理
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2019-07-30
礦產(chǎn)資源開采挖掘 這個是不是交增值稅 跟建安業(yè)無關(guān)? 預(yù)收20萬不用交稅把?
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2018-03-22
老師我們單位是小規(guī)模,對方單位開來增值稅專用發(fā)票,那進項稅要做出來嗎?
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2020-01-08
老師,進賬稅少認證,想繳納點增值稅,這樣有風(fēng)險嗎
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2024-07-05
小規(guī)模納稅人不達起征點能不能代開增值稅發(fā)票
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2015-12-16
日,銷售 A 產(chǎn)品一批給甲公司,銷貨款 100000 元,增值稅稅率 13%,價個稅款均未收到,該批A產(chǎn)品實際成本60000
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2023-12-28
小規(guī)模納稅人在稅務(wù)代開了專票,應(yīng)該在代開時就直接交了增值稅的,為什麼在申報表中還要交稅
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2020-01-09
甲公司為一般納稅人 花生種植戶收購花生,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注咀買價 50000萬元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個人消費 以舊換新方式銷售電現(xiàn)機 80臺,每合舊電機作價300元(含增佳院),每合實際收取2525元(含增值稅)。 將自型糕點一批作為職工福利,成本5650元 月末超市員工未菜工作疏,致使倉庫發(fā)生火交,攝失一批外購南品 賬血價道 20000元 電想機的增值碗稅舉次13% 成本利潤率為 10%增值稅一般納稅公 購進用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品,按照 10%的扣除率計 算進項稅額, 產(chǎn)品收購發(fā)票己經(jīng)通過 應(yīng)該如何對甲超市收購花生增值稅進項稅額的稅務(wù)進行處理 2、如何確認甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項稅額
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2022-05-01
甲公司為增值稅一股納稅人,其生產(chǎn)的電視機不含稅銷售單價為2000元/臺。本年12月發(fā)生的業(yè)務(wù)情況如下:(1)12月2日向當(dāng)?shù)剡B鎖超市銷售500臺電視機,超市當(dāng)月付清款項后,甲公司給以了不含稅價格5%的現(xiàn)金折扣。(2)12月5日向外地經(jīng)銷商銷售1000合電視機(款項未收),并支付運輸公司運費8720元(含稅),收到增值稅專用發(fā)票上注明運費8000元、增值稅額720元。(3)12月6日決定將100臺電視機用手車間生產(chǎn)工人職工福利。該電視機手本月15日實際發(fā)放至員工。(4)12月8日從一般納稅人乙公司購進電視機
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2023-03-02
老師,下午好!請問下增值稅抵扣后還要交各種。附稅嗎?
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2019-11-08
報稅的增值稅和我賬面上的增值稅相差8分錢,我賬少8分錢怎樣做分錄嗎。
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2020-04-02
試點納稅人提供建筑服務(wù)使用簡易計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為增值稅額,那一般記稅的銷售額怎么記算了
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2019-05-03
老師10月份開了紅字信息表,收到負數(shù)專用發(fā)票怎么做賬哈!增值稅申報這個填?
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2021-11-07
你好,我加油開增值稅普通發(fā)票,能低我公司的稅收嗎
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2019-07-30
甲公司為一般納稅人 花生種植戶收購花生,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注咀買價 50000萬元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個人消費 以舊換新方式銷售電現(xiàn)機 80臺,每合舊電機作價300元(含增佳院),每合實際收取2525元(含增值稅)。 將自型糕點一批作為職工福利,成本5650元 月末超市員工未菜工作疏,致使倉庫發(fā)生火交,攝失一批外購南品 賬血價道 20000元 電想機的增值碗稅舉次13% 成本利潤率為 10%增值稅一般納稅公 購進用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品,按照 10%的扣除率計 算進項稅額, 產(chǎn)品收購發(fā)票己經(jīng)通過 應(yīng)該如何對甲超市收購花生增值稅進項稅額的稅務(wù)進行處理 2、如何確認甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項稅額
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2022-05-05
什么是簡易計稅?一般納稅人簡易計稅?還有消費者不用向稅務(wù)機關(guān)交增值稅嘛?
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2019-01-27
有房企會計,預(yù)收房款轉(zhuǎn)主營收入時.要計提增值稅嗎.
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2017-03-16
老師好,增值稅公式是含稅銷售稅額÷(1+稅率)×稅率,對吧
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2020-03-23
老師10月份開了紅字信息表,收到負數(shù)專用發(fā)票怎么做賬哈!增值稅申報這個填?
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2021-11-07
老師,我們公司是做勞務(wù)清包的,工程都在外地,不用辦理外經(jīng)證,不用在外地預(yù)繳增值稅嗎?
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2020-06-09
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