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事業(yè)行政單位收到一張50000虛開增值稅普通發(fā)票,並不知情是虛開,稅務(wù)讓寫說明,之後會怎麼處理
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2019-07-30
租賃公司升為一般稅人,增值稅是6個點(diǎn)嗎?還是16?
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2018-07-30
企業(yè)所得稅匯算清繳必調(diào)增項(xiàng): 了適用增值稅差額征稅政策的,以( )確定是否享受免稅政策?
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2021-12-02
礦產(chǎn)資源開采挖掘 這個是不是交增值稅 跟建安業(yè)無關(guān)? 預(yù)收20萬不用交稅把?
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2018-03-22
老師我們單位是小規(guī)模,對方單位開來增值稅專用發(fā)票,那進(jìn)項(xiàng)稅要做出來嗎?
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2020-01-08
日,銷售 A 產(chǎn)品一批給甲公司,銷貨款 100000 元,增值稅稅率 13%,價個稅款均未收到,該批A產(chǎn)品實(shí)際成本60000
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2023-12-28
小規(guī)模納稅人在稅務(wù)代開了專票,應(yīng)該在代開時就直接交了增值稅的,為什麼在申報表中還要交稅
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2020-01-09
甲公司為一般納稅人 花生種植戶收購花生,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注咀買價 50000萬元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個人消費(fèi) 以舊換新方式銷售電現(xiàn)機(jī) 80臺,每合舊電機(jī)作價300元(含增佳院),每合實(shí)際收取2525元(含增值稅)。 將自型糕點(diǎn)一批作為職工福利,成本5650元 月末超市員工未菜工作疏,致使倉庫發(fā)生火交,攝失一批外購南品 賬血價道 20000元 電想機(jī)的增值碗稅舉次13% 成本利潤率為 10%增值稅一般納稅公 購進(jìn)用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品,按照 10%的扣除率計(jì) 算進(jìn)項(xiàng)稅額, 產(chǎn)品收購發(fā)票己經(jīng)通過 應(yīng)該如何對甲超市收購花生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理 2、如何確認(rèn)甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項(xiàng)稅額
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2022-05-01
甲公司為一般納稅人 花生種植戶收購花生,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注咀買價 50000萬元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個人消費(fèi) 以舊換新方式銷售電現(xiàn)機(jī) 80臺,每合舊電機(jī)作價300元(含增佳院),每合實(shí)際收取2525元(含增值稅)。 將自型糕點(diǎn)一批作為職工福利,成本5650元 月末超市員工未菜工作疏,致使倉庫發(fā)生火交,攝失一批外購南品 賬血價道 20000元 電想機(jī)的增值碗稅舉次13% 成本利潤率為 10%增值稅一般納稅公 購進(jìn)用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品,按照 10%的扣除率計(jì) 算進(jìn)項(xiàng)稅額, 產(chǎn)品收購發(fā)票己經(jīng)通過 應(yīng)該如何對甲超市收購花生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理 2、如何確認(rèn)甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項(xiàng)稅額
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2022-05-05
甲公司為增值稅一股納稅人,其生產(chǎn)的電視機(jī)不含稅銷售單價為2000元/臺。本年12月發(fā)生的業(yè)務(wù)情況如下:(1)12月2日向當(dāng)?shù)剡B鎖超市銷售500臺電視機(jī),超市當(dāng)月付清款項(xiàng)后,甲公司給以了不含稅價格5%的現(xiàn)金折扣。(2)12月5日向外地經(jīng)銷商銷售1000合電視機(jī)(款項(xiàng)未收),并支付運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)8720元(含稅),收到增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)8000元、增值稅額720元。(3)12月6日決定將100臺電視機(jī)用手車間生產(chǎn)工人職工福利。該電視機(jī)手本月15日實(shí)際發(fā)放至員工。(4)12月8日從一般納稅人乙公司購進(jìn)電視機(jī)
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2023-03-02
有房企會計(jì),預(yù)收房款轉(zhuǎn)主營收入時.要計(jì)提增值稅嗎.
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2017-03-16
老師好,增值稅公式是含稅銷售稅額÷(1+稅率)×稅率,對吧
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2020-03-23
報稅的增值稅和我賬面上的增值稅相差8分錢,我賬少8分錢怎樣做分錄嗎。
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2020-04-02
老師,下午好!請問下增值稅抵扣后還要交各種。附稅嗎?
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2019-11-08
老師10月份開了紅字信息表,收到負(fù)數(shù)專用發(fā)票怎么做賬哈!增值稅申報這個填?
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2021-11-07
試點(diǎn)納稅人提供建筑服務(wù)使用簡易計(jì)稅的,以取得的全部價款和價外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為增值稅額,那一般記稅的銷售額怎么記算了
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2019-05-03
你好,我加油開增值稅普通發(fā)票,能低我公司的稅收嗎
1/637
2019-07-30
什么是簡易計(jì)稅?一般納稅人簡易計(jì)稅?還有消費(fèi)者不用向稅務(wù)機(jī)關(guān)交增值稅嘛?
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2019-01-27
老師10月份開了紅字信息表,收到負(fù)數(shù)專用發(fā)票怎么做賬哈!增值稅申報這個填?
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2021-11-07
甲公司為制造業(yè)增值稅一 般 納稅人,2021年6月2日,將一 批 原材料委托乙公司將其加工為 A產(chǎn)品(非金銀首飾的應(yīng)稅消費(fèi) 品)。 。發(fā)出原材料的成本為80 萬元,支付加工費(fèi)取得增值稅專 用發(fā)票注明的價款為20萬元, 增值稅稅額為2.6萬元,乙公司 按稅法規(guī)定代收代繳的消費(fèi)稅 為5萬元。收回的A產(chǎn)品用于繼 續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。以上款項(xiàng) 均通過銀行轉(zhuǎn)克賬方式支付。
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2022-06-20
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