目的:練習(xí)固定資產(chǎn)購(gòu)建業(yè)務(wù)的核算
資料:星河公司 2023 年10月發(fā)生如下固定資產(chǎn)購(gòu)建業(yè)務(wù)。
(1)用銀行存款購(gòu)入不需要安裝的一臺(tái)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明設(shè)備買(mǎi)
價(jià)為 100 000 元,增值稅稅額為13 000 元:另用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)500元,運(yùn)費(fèi)發(fā)票為增值稅普通發(fā)票。設(shè)各己交付車間使用。
〈2)購(gòu)入一條需要安裝的生產(chǎn)線,取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明買(mǎi)價(jià)為 300 000
元,增值稅稅額為 39 000 元,款項(xiàng)己用轉(zhuǎn)賬支票支付。
(3)用現(xiàn)金支付上述生產(chǎn)線的運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票顯示不含稅價(jià)款為
5000元,增值稅稅額為 450 元。
(4)為了安裝生產(chǎn)線,托用甲材料 8000元。
(5)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付生產(chǎn)線的安裝費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)金額為 15 000元。
(6)生產(chǎn)線安裝完工,己交付車間使用。
要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2023-11-12
単位是一般納稅人,本月繳納了上個(gè)稅期已申報(bào)的增值稅和城維等附加稅,本月報(bào)稅時(shí),在增值稅電子申報(bào)表附表中,是否應(yīng)該填列本月實(shí)際繳納上期的附加稅款?填列后應(yīng)繳稅額列成為了負(fù)數(shù),這樣正確嗎?
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2019-03-01
老師,請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)2018年3季度交了所得稅3000元,1.2.4季度都虧損,4季度末虧損20000元,我填匯算清繳報(bào)表主表最后一行,有個(gè)本年應(yīng)補(bǔ)退稅額,這3000是不是稅局要退稅給我企業(yè),如果沒(méi)有其他調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目的話,
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2019-05-24
2020年甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)(節(jié)選)
因?qū)ν馔顿Y收到投資利潤(rùn)
200萬(wàn)元,取得罰款收入100萬(wàn)元,向希望工程捐贈(zèng)人民幣88萬(wàn)元。
出售商品5000萬(wàn)元,成本為2500萬(wàn)元。產(chǎn)生管理費(fèi)用12萬(wàn)元,銷
售費(fèi)用50萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬(wàn)元。發(fā)生增值稅450萬(wàn)元,印花稅
10萬(wàn)元,水利基金2萬(wàn)元。公允價(jià)值損失100萬(wàn)元,投資損失20萬(wàn)
元。
按25%計(jì)算所得稅 不考慮其他因素。
(1)求甲公司2020年?duì)I業(yè)利潤(rùn)「填空1]
(2)求甲公司2020年利潤(rùn)總額「填空2]
(3)求甲公司2020年凈利潤(rùn)「填空31
(4)編制太年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2022-11-29
資料:甲公司是一家制造企業(yè),屬于增值稅一般納稅人。某月份有關(guān)收入如下:
(1)銷售產(chǎn)品一批,其不含稅價(jià)款為600000元,適用增值稅稅率13%,貨已經(jīng)發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件,款項(xiàng)收存銀行。該批商品的成本為320000元。
(2)銷售多余不用的原材料一批,其不含稅份款為20000元,適用增值稅粉率為13% ,滿足收入的確認(rèn)條件,款未收。該批原材料的成本為17000元。
問(wèn)題:
(1)編制產(chǎn)品銷售時(shí) ,確認(rèn)收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。
(2)編制材料銷售時(shí),確認(rèn)人收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-12-17
老師晚上好,小規(guī)模上季度利潤(rùn)總額有10萬(wàn)元,上季度填所得稅報(bào)表剛好去年虧損10萬(wàn)彌補(bǔ)了這10萬(wàn)元,這個(gè)季度利潤(rùn)有5萬(wàn),但是利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)是累加的,一共有15萬(wàn),那這個(gè)季度所得稅報(bào)表利潤(rùn)有15萬(wàn)交所得稅嗎?
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2019-10-24
老師 我想問(wèn)一下 私車公用 我看有人說(shuō)可以公司和員工簽租車協(xié)議 這個(gè)期間發(fā)生的加油費(fèi) 租賃房等相關(guān)費(fèi)用 都可以稅前扣除 這個(gè)賬務(wù)處理是怎么樣的呢?
如果我把它這部分報(bào)銷單純做管理費(fèi)用
這兩種有什么不同呢?
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2023-04-07
一個(gè)剛成立的公司,沒(méi)有資產(chǎn)不涉及折舊,沒(méi)有人員工資也不涉及個(gè)稅,也沒(méi)有收入,每個(gè)月只有幾百元的費(fèi)用,月末我將費(fèi)用計(jì)人管理費(fèi)用一開(kāi)辦費(fèi)用,然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。這樣做對(duì)不對(duì),有沒(méi)有漏了什么程序,稅是在正常零申報(bào)的。
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2017-06-26
老師你好,還是昨天的問(wèn)題向你請(qǐng)教。金稅三期采購(gòu)發(fā)票不含稅金額比銷售金額大81萬(wàn)元,原因是一筆發(fā)票開(kāi)錯(cuò)退回重開(kāi),還未收到此發(fā)票,另一筆是發(fā)票未入賬,象這種情況如何跟稅務(wù)領(lǐng)導(dǎo)合理的說(shuō)明,不涉及隱瞞收入及虛開(kāi)發(fā)票?
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2020-07-08
這個(gè)是稅法中旅游行業(yè)申報(bào)是可差額,但實(shí)操中收入分錄銷售額和稅額,成本票總額直接記成本不分銷售額和稅額,但是這個(gè)行業(yè)是差額申報(bào):全部收入減去成本后/1.03=不含稅銷售申報(bào)*稅額=應(yīng)稅額,應(yīng)怎樣記外賬了?
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2017-04-18
4月或4月以后需要開(kāi)出16的票,降稅后需要在4月份申報(bào)表里未開(kāi)票金額蘭填上以前的合同未開(kāi)票金額嗎?擔(dān)心以后開(kāi)不了16的稅票,但是現(xiàn)在確認(rèn)收入首先金額不是太準(zhǔn)確,其次早交了稅錢(qián)了,您可以詳細(xì)說(shuō)一下嘛
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2019-03-25
小規(guī)模企業(yè)增稅申報(bào)是每月申報(bào)還是季度申報(bào)一次,另外若第1個(gè)月開(kāi)了5萬(wàn),第2個(gè)月開(kāi)了1萬(wàn),第3個(gè)月開(kāi)了5萬(wàn),該怎么填增稅申報(bào)表呢,你們講的只是沒(méi)超過(guò)9萬(wàn)的申報(bào)方法,若連續(xù)3月超過(guò)9萬(wàn)又應(yīng)怎么申報(bào)呢
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2017-02-01
企業(yè)采用價(jià)稅分離的方法做賬,問(wèn)題:假設(shè)2月28日,基本戶收到一筆培訓(xùn)費(fèi),但是于3月1號(hào)才開(kāi)具發(fā)票。前者:借銀行存款,貸預(yù)收賬款-xx,后者借預(yù)收賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,是做到三月份,還是做到2月份的賬里?
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2019-02-26
A公司為增值稅一般納稅人的小企業(yè),貨物、出租有形動(dòng)產(chǎn)適用增值稅稅率為16%,無(wú)形資產(chǎn)適用稅率為6%。 15日出售無(wú)形資,完 資產(chǎn)的賬面余額為60000元,已攤銷了12000元,取得出售含稅價(jià)款為 95400,款項(xiàng)已收到存入銀行。分錄怎么做?
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2019-01-05
我單位處理一輛貨車賣(mài)給私人,一切費(fèi)用對(duì)方承擔(dān),需要繳納的稅 稅率是多少? 我收到對(duì)方個(gè)人現(xiàn)金,無(wú)銷售票 是一般納稅人 這個(gè)貨車之前有抵扣項(xiàng) 我查了查抵扣過(guò)17%,按現(xiàn)在的使用稅率13%交增值稅及小稅種,對(duì)嗎?
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2019-04-20
期間廢棄率=期間廢棄商品去稅加權(quán)平均進(jìn)價(jià)/期間去稅銷售(合理值1.8%~2.5%)訂銷比=銷售數(shù)/訂貨數(shù)(合理值93%~97%)某店去稅期間銷售100000元,鮮食銷售占比50%鮮食訂銷比93%,7%廢棄,加價(jià)率38.5%期間只有當(dāng)合廢棄,請(qǐng)問(wèn)廢棄額是多少?
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2020-11-19
老師,我們是涂料商貿(mào)公司,2018牟12月有進(jìn)項(xiàng)2 9份,我只抵扣了20份,留抵了9份,留抵稅額為9.2萬(wàn)。2019年1月我要用上述留抵稅,可是在申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅資料二上卻不能填寫(xiě)留抵稅,不明白為什么?向老師請(qǐng)教,我該怎么辦?
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2019-02-10
7月認(rèn)證了9張發(fā)票,沒(méi)有銷售,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,附表一銷售情況零數(shù)據(jù)保存,附表二進(jìn)賬稅情況系統(tǒng)自動(dòng)帶出認(rèn)證的數(shù)據(jù),直接保存,生成主表沒(méi)有數(shù)據(jù),不應(yīng)該在第20行本期留抵稅額是認(rèn)證了的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎?是哪里搞錯(cuò)了?
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2019-08-07
我想問(wèn)您一個(gè)關(guān)于稅務(wù)報(bào)表的問(wèn)題,我4月份收到的發(fā)票也正常認(rèn)證了,可是在五月份的時(shí)候退稅科通知發(fā)票貨物名稱錯(cuò)誤,工廠也給我開(kāi)紅字發(fā)票了,也把正確的發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,但是五月份稅表2那我應(yīng)該怎么填。我是出口退稅
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2019-06-18
2020年公司進(jìn)貨發(fā)票金額為2800元,稅額為364元,加稅合計(jì)3164元,余2020年10月抵扣認(rèn)證,2022年2月稽查本張發(fā)票對(duì)方為虛開(kāi),稅務(wù)老師要求2020年年度企業(yè)稅更正申報(bào),進(jìn)項(xiàng)稅額余2022年2月主稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這種情況會(huì)計(jì)怎么分錄?
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2022-03-27
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