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老師你好,這疫情期間小規模納稅人,稅點不是降到百分之一了嘛,公司1月~3月這個季度里面,開的有稅率百分之三的普票,還有百分之一稅率的普票,報稅的時候申報表又沒法分開填?怎么填呢?
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2020-04-03
我是一建筑企業的項目經理,2014年的工程,經過起訴,執行,就昨天才執行到位,法院把案款轉到公司公戶上,我到公司領工程款公司讓我繳稅4%,另外讓我開增值稅普通發票,請問老師這是重復繳稅嗎?
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2019-09-26
這個月我開了一張錯誤發票,客戶認證了,我又在開票軟件作廢了,現在我讓對方把錯誤發票寄回來,對方應該怎么處理呢?我把重新的正確的發票又給了對方,對方不會申報稅和賬務處理,不知道該怎么辦了,
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2018-12-29
老師以甲企業收回加工后的材料,以不高于受托方的計稅價格出售的消費品,甲公司要賣出去,他要掙錢的話,就算是收回后的委托商品直接對外賣也肯定是高于受托方的價格呀?這道題能不能舉個例子。
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2019-05-18
老師好,比如我們外貿出口退稅企業,如果買一萬塊錢的東西,含稅價一萬塊,我按這個價一萬塊出口銷售了,我是不是可以賺13點的稅?如果是不含稅采購價一萬我還是按1萬銷售了是不是就賠本13個點?
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2020-07-21
老師,我本月進項專項附加扣除調減了幾千塊,導致期末余額為負數,我做賬時,是不是要將這個負數值調出來,相當于這個是我們公司欠稅務局的稅了,處理方式借:應交稅費-未交增值稅。貸:營業外收入-政府補助
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2020-06-03
我們是建筑勞務公司,只能在地稅發票,需要帶哪些證件和資料?代開的稅率是多少?給備案的一般簡易計稅的企業的稅率是多少?沒有備案的一般簡易計稅征收的企業稅率是多少?能否代開增值稅專用發票
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2016-07-07
口一批小汽車,支付給國外買價1000萬元 支付到 達我國海關以前 運輸費50萬元,保險費8萬元,從海關運往 公司所在地支付運輸費4關稅稅率25%,消費稅稅率9%。計算該 外貿公司進口小汽車環節應繳納的消費稅
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2021-04-07
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開 具專用發票所注明的銷售額為200000元,開具普通發票所注明的銷售額為79100元。 試計算該酒廠本月應繳的消費額和增值 稅額 (消費稅率為20%,單位稅額為每0.50元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
是住在無錫市東亭鎮友誼南路11-12號的居民,現住房子已經開始拆遷,有的鄰居已經簽好字拿錢走了。我現在準備自己買房,現在問一下:這個稅是否按第一套房子交?(什么樣的情況下能按第一套交稅?)還是按第二...
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2017-06-28
2019年6月3日,公司(一般納稅人)購人一臺需要安裝的設備,購買價款 400000元,增值稅 52000元。安裝過程中,支付工人費用9000 ,領用原材料1000元,增值稅稅率13%,設備預計使用5年,預計凈殘值4000元,要求編制相關會計分錄
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2022-06-27
小規模納稅人,在2018年12月份開具了一張97000塊錢的發展,2019年1月初也交了增值稅,2019年1月份又開了一張銷項發票97000元抵銷了2018年12月份開的發票,同一天又開了一張77000元的發票,這77000元算不算1月份的收入。
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2019-04-10
那可不可以這樣理解:企業要向稅務機關交稅,但實際上是從消費者身上多要錢用于交稅費,這樣的話企業的利益從根本上還是沒有受損,這樣的話對企業征收增值稅,是企業交的,但實際上是消費者交的。
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2019-01-29
老師,我想請問就是關于應發工資那塊兒,因為我們公司發工資的時候有扣員工住宿的水電費,那這樣的分錄該如何做呢?以前沒有的時候我是直接 借:應付工資 貸: 其他應收款-社保 應交稅費-個稅 銀行存款
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2019-10-18
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸,其中開 具專用發票所注明的銷售額為200000元,開具普通發票所注明的銷售額為79100元。 試計算該酒廠本月應繳的消費額和增值 稅額 (消費稅率為20%,單位稅額為每F0E% 元,增值稅稅率13%)。
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2023-11-02
老師,你好,我們這邊是工廠企業,中午給員工訂外賣(另一個公司的食堂提供)如果員工不在這邊吃飯給予8元補貼,這個8元補貼我們是放到工資里面交個稅的,那另一部分沒有發票我入福利費能稅前扣除嗎???
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2019-05-27
那可不可以這樣理解:企業要向稅務機關交稅,但實際上是從消費者身上多要錢用于交稅費,這樣的話企業的利益從根本上還是沒有受損,這樣的話對企業征收增值稅,是企業交的,但實際上是消費者交的。
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2019-01-29
生產企業為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2023年4月份的有關生產經營業務如下: (3)將試制的一批應稅新產品用手對外捐贈;成本價為20萬元,國家稅務總局規定成本利潤率為10%,該新產品無同類產品市場銷售價 格 (4)購進貨物取得增值稅專用發票,汪明支付的貨款60萬元、進項稅額10.2萬元;另外支付購貨的運輸費用6萬元,取得運輸公司開具的貨 物運輸業增值稅專用發票。 (5)向小規模納稅人購入原材料一批,取得增值稅普通發票,發票汪明增值稅稅額為3.9萬元。 (6)將一批價值7萬元(不含稅)的商品通過市教育局無償捐贈給衣村小學,并取得捐贈憑證。 計算業務 1.外購貨物應抵扣的進項稅額 2.外購原材料應抵扣的進項稅額 3.捐贈行為應確認的銷項稅額 4.計算企業四月份合計應繳納的增值稅額
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2023-12-04
老師,你好,想問個問題,公司9月份開銷項專票11%60多萬的,進項專票17%只有十萬不到,請問這個月要交多少稅,能有什么辦法少交稅?另外還有能不能這個月用進項專票抵扣少交稅 進項是材料,銷售是施工
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2016-10-18
公司補助雇員房屋津貼,要求僱員提供有公司抬頭的發票是合理的嗎? 合同是房東與僱員簽訂,發票抬頭不是只能開給簽署人(僱員)?又若是公司可以接受普票核銷,那抬頭是公司或僱員對公司財稅的影響是?
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2019-04-07
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