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一般納稅人銷(xiāo)售貨物13%和服務(wù)費(fèi)6%的開(kāi)票,增值稅怎么申報(bào)填寫(xiě)
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2022-07-15
類(lèi)白酒企業(yè)為增值稅一般納稅人,菜月生應(yīng)白酒5噸,全部售出后取得含增值稅銷(xiāo)售額 5.65萬(wàn)元,并開(kāi)縣 龍位稅專(zhuān)用發(fā)票,假設(shè)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額0.2萬(wàn)元?(增值稅稅津13%,白酒酒費(fèi)稅稅率 20%加 0.5 元/500 克) (汁京該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。(8分) (2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)的消費(fèi)稅稅額。(昌分) (3)計(jì)敦該企業(yè)說(shuō)收負(fù)拉率。(4分
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2023-09-19
我是小規(guī)模,增值稅季交,第一個(gè)月不超3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅會(huì)計(jì)分錄?
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2018-10-22
家是個(gè)體戶(hù),定的免稅增值稅是2.6萬(wàn)每月,那家這個(gè)月開(kāi)3萬(wàn)發(fā)票用上什么稅嗎,那假如開(kāi)5萬(wàn)發(fā)票那會(huì)交什么稅嗎?是雖然增值稅免了但還要交個(gè)人所的稅嗎?怎么計(jì)算的
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2019-03-26
原雙方約定不開(kāi)票價(jià)490;現(xiàn)客戶(hù)要求開(kāi)票稅率為17%,開(kāi)票按不含稅計(jì)算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%,印花稅*0.8*0.0005; 不開(kāi)票價(jià) 銷(xiāo)售 490 成本明細(xì)表: 成本明細(xì) 361 料 262 17%專(zhuān)項(xiàng)發(fā)票 工 84 普票 費(fèi) 15 普票
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2017-05-23
開(kāi)增值稅發(fā)票10萬(wàn),并收取項(xiàng)目經(jīng)理的稅金,這種會(huì)計(jì)分錄怎么處理
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2018-09-01
關(guān)于個(gè)人房屋出租開(kāi)票事宜;原雙方約定不開(kāi)票價(jià)23000;現(xiàn)承租人要求出租人開(kāi)票,開(kāi)票按不含稅計(jì)算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%;代墊稅額計(jì)入發(fā)票中,請(qǐng)問(wèn)出租方開(kāi)多少金額的發(fā)票,凈得23000且代墊稅額能收回;請(qǐng)老師計(jì)算且附計(jì)算過(guò)程
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2017-05-17
小規(guī)模第二季度申報(bào)增值稅,專(zhuān)票申報(bào)金e是圖中實(shí)際銷(xiāo)售金額吧
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2021-07-13
入錯(cuò)賬了怎樣調(diào)賬?將增值稅入賬成所得稅了。
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2019-10-21
老師,新辦工廠(chǎng),貨己發(fā)出,沒(méi)確認(rèn)收入,沒(méi)開(kāi)發(fā)票,可以不計(jì)提增值稅嗎
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2021-05-14
網(wǎng)上申辦增值稅發(fā)票代開(kāi),信息填寫(xiě)后提交時(shí)為什么出現(xiàn)無(wú)法保存?
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2019-02-21
公司想買(mǎi)臺(tái)二手車(chē),但是開(kāi)不了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,二手車(chē)交易發(fā)票能抵稅嗎?
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2019-03-25
2020年5月外購(gòu)一批材料用于應(yīng)稅貨物的生產(chǎn),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款 10000 元,增值稅 1300 元;外購(gòu)一批材料用于應(yīng)稅和免稅貨物的生產(chǎn),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款 20000元,增值稅2600 元,當(dāng)月應(yīng)稅貨物不含稅銷(xiāo)售額 50000 元,免稅貨物銷(xiāo)售額 70000 元。該廠(chǎng)當(dāng)月不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為(),求具體過(guò)程
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2023-07-05
2018年的增值稅納稅申報(bào)在稅盤(pán)哪里可以打印
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2019-02-25
個(gè)人租車(chē)給公司交的增值稅可以由公司報(bào)銷(xiāo)嗎
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2019-10-23
新開(kāi)公司買(mǎi)的金稅盤(pán),報(bào)稅盤(pán),我收到的增值稅專(zhuān)票,抵扣了稅額,那報(bào)增值稅的時(shí)候可以全額減免么
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2018-05-29
每月的應(yīng)交增值稅不是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)減留抵嗎?!如果是正數(shù)就交稅負(fù)數(shù)就不交嗎?!如果是負(fù)數(shù)的話(huà)還要做借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個(gè)分錄嗎
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2017-03-07
客戶(hù)遺失了增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)跟發(fā)票聯(lián),我司應(yīng)該怎么做最方便。稅額130左右
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2016-04-14
增值稅報(bào)表的留抵稅額比賬面上少,要怎么調(diào)整
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2021-04-15
請(qǐng)問(wèn)我們繳了一筆查補(bǔ)稅額(增值稅)怎么做分錄
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2019-01-10
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