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老師您好 假如實收資本50萬 那個印花稅這樣寫對嗎借 管理費用-印花稅250 貸銀行存款250 老師對嗎
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2019-07-01
本來4月支付當(dāng)月社保是, 借:管理費用(單位)96.21 其他應(yīng)收 320.30(個人) 貸:銀行存款46.51 但是4月社保延遲到6月扣款了,請問4月社保怎么處理?
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2020-07-08
繳納實收資本的印花稅直接就做到管理費用-印花稅貸銀行存款就可以咯,為什么看到這個實操這么做的
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2017-09-15
做憑證的時候,1.借管理費用,貸銀行存款,2.借銀行存款,貸實收資本,負(fù)債表不平吧
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2017-01-03
老師,利息收入,之前是借銀行存款,貸管理費用,那月底轉(zhuǎn)賬時怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個管理費用
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2019-07-18
?貨款里面有費用賬扣,應(yīng)該是借:銀行存款和管理費用,貸:應(yīng)收賬款 但是現(xiàn)在發(fā)票沒收到,已經(jīng)賬扣了,怎么入賬呢
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2024-03-18
增值稅一般納稅人,是不可以享受增值稅月收10萬免稅優(yōu)惠政策是么
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2019-05-20
請一位擅長稅收征管的老師解答下這個問題:企業(yè)的收支沒走公司賬戶而走個人支付寶有何處罰? 比如:未進行納稅申報,稅務(wù)機關(guān)責(zé)令其限期申報,并除以未繳納稅款數(shù)額50%以上5倍以下罰款,這樣回答。勞務(wù)支出走支付寶未取得發(fā)票征管法怎么處罰?
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2023-12-14
老師,小規(guī)模納稅人月銷售額不超10萬免增值稅,超過了是對超過部分征收增值稅還是全額增收
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2021-06-23
企業(yè)持有各項資產(chǎn)期間產(chǎn)生資產(chǎn)增值或者減值,除國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門規(guī)定可以確認(rèn)損益外,不得調(diào)整該資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)嗎?
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2019-10-22
公司去年9月份購買的稅控盤,因為是小微企業(yè)也沒有超過增值稅起征點,就一直沒有抵減過,它是可以跨年留抵嗎?
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2019-04-10
企業(yè)增值稅一般項目應(yīng)納稅額為負(fù),銷售舊房簡易征收項目應(yīng)納稅額為正,需要繳稅嗎?
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2021-08-23
增值稅小規(guī)模納稅人減征50%附加稅如何做賬務(wù)處理
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2019-06-05
老師,核定征收企業(yè)如何建賬,比如一家公司,核定每季3萬,季度交交增值稅2700,代開專票時預(yù)交2000,申報時補交700元,要如何處理。
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2020-03-06
購買了軟件服務(wù)費 則分錄的做法是 1.有增值稅發(fā)票 則借 管理費用 應(yīng)交稅費 貸銀行存款 2.有普通發(fā)票 則借管理費用 貸銀行存款 問題1.這樣的做法是錯誤的是嗎,什么時候是分批將費用計入累計攤銷? 問題2.請問軟件服務(wù)商在這幾種情況下的做法分別是什么 十分感謝!
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2017-08-19
0399 1.該公司增值稅一般納稅人,增值稅稅率是13%,所得稅稅率是25%,存貨采用實際成本法計價。2020年度發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1))購入原材料一批,價款100..000元,增值稅13.000元,用銀行存款支付,材料已驗收入庫。(2)分配應(yīng)支付的職工薪酬225.000元,其中,生產(chǎn)人員工資198.750元,車間管理人員工資12.000元,行政管理部門人員工資14.250元。(3)預(yù)收客戶購買產(chǎn)品的貨款375.000元,存入銀行。(5)本月銷售庫存商品一批,價款 5,000000元,增值稅650,000元,款項已收存銀行。結(jié)轉(zhuǎn)已銷售庫存商品的成本100,500元。 要求:做出下列會計處理。 (1)將各損益類賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”賬戶。 (2)將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配一 -未分配利潤”明細(xì)賬。 (3)計算并結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交所得稅。
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2022-06-16
1.該公司增值稅一般納稅人,增值稅稅率是13%,所得稅稅率是25%,存貨采用實際成本法計價。2020年度發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1))購入原材料一批,價款100..000元,增值稅13.000元,用銀行存款支付,材料已驗收入庫。(2)分配應(yīng)支付的職工薪酬225.000元,其中,生產(chǎn)人員工資198.750元,車間管理人員工資12.000元,行政管理部門人員工資14.250元。(3)預(yù)收客戶購買產(chǎn)品的貨款375.000元,存入銀行。(5)本月銷售庫存商品一批,價款 5,000000元,增值稅650,000元,款項已收存銀行。結(jié)轉(zhuǎn)已銷售庫存商品的成本100,500元。 要求:做出下列會計處理。 (1)將各損益類賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”賬戶。 (2)將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配一 -未分配利潤”明細(xì)賬。 (3)計算并結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交所得稅。
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2022-06-16
物業(yè)公司收的水費比交的水費少怎么入賬,尤其是增值稅的處理上,我們是差額征稅
1/1057
2019-04-11
購買中石化充值卡,給開的是卷式增值稅普通發(fā)票,票面注明是油卡充值,這樣的發(fā)票能不能直接計入管理費用?
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2018-04-02
老師。我公司是一般納稅人。其實是不是可以讓公司所在的經(jīng)營地址的物業(yè)處把我們每月繳的物業(yè)管理費開具增值稅專票。用來進行抵扣稅? 如果是可以,我需要讓物管處開具的發(fā)票怎么開? 因為現(xiàn)在所收到的物管發(fā)票對方只是用很簡單數(shù)字證明我公司的樓層同房號就算了
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2021-09-14
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