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老師。我公司是一般納稅人。其實(shí)是不是可以讓公司所在的經(jīng)營(yíng)地址的物業(yè)處把我們每月繳的物業(yè)管理費(fèi)開(kāi)具增值稅專票。用來(lái)進(jìn)行抵扣稅? 如果是可以,我需要讓物管處開(kāi)具的發(fā)票怎么開(kāi)? 因?yàn)楝F(xiàn)在所收到的物管發(fā)票對(duì)方只是用很簡(jiǎn)單數(shù)字證明我公司的樓層同房號(hào)就算了
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2021-09-14
一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票開(kāi)具的有飲料、也有文具 ,可以全部計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)嗎?
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2018-11-09
位于山東的子公司員工來(lái)深圳的總公司參加年會(huì),為其支付的住宿費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用-招待費(fèi) 那取得的增值稅專用發(fā)票能扣除嗎
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2017-04-12
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下工廠的老板買了一臺(tái)1萬(wàn)元的手機(jī),取得工廠名稱的增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這臺(tái)手機(jī)是入固定資產(chǎn)還是直接入管理費(fèi)用呢?
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2021-03-31
我們的單位12月份才成立 購(gòu)買的金稅盤 人家給開(kāi)的增值稅專用發(fā)票我做賬的時(shí)候 借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金l還有維護(hù)費(fèi)我做賬的時(shí)候 借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金這樣做對(duì)嗎
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2018-01-05
老師,加油卡IC卡充值卷式增值稅普通發(fā)票可以直接入賬做管理費(fèi)用嗎?
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2019-11-05
@家權(quán)老師 老師 假如收到兩年的租賃費(fèi)收入200萬(wàn),增值稅做分錄:借管理費(fèi)用218 貸:其他業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額18。企業(yè)所得稅確認(rèn)當(dāng)年收入100萬(wàn)。也就是需要會(huì)計(jì)利潤(rùn)納稅調(diào)減100萬(wàn) 按100萬(wàn)繳納企業(yè)所得稅是吧?
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2024-12-27
請(qǐng)問(wèn)老師,我是生產(chǎn)企業(yè)增值稅一般的納稅人,現(xiàn)增值稅,附加稅有什么優(yōu)惠政策嗎?
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2020-02-26
物業(yè)公司收的水費(fèi)比交的水費(fèi)少怎么入賬,尤其是增值稅的處理上,我們是差額征稅
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2019-04-11
購(gòu)買了軟件服務(wù)費(fèi) 則分錄的做法是 1.有增值稅發(fā)票 則借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 2.有普通發(fā)票 則借管理費(fèi)用 貸銀行存款 問(wèn)題1.這樣的做法是錯(cuò)誤的是嗎,什么時(shí)候是分批將費(fèi)用計(jì)入累計(jì)攤銷? 問(wèn)題2.請(qǐng)問(wèn)軟件服務(wù)商在這幾種情況下的做法分別是什么 十分感謝!
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2017-08-19
小微企業(yè),當(dāng)月有代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,增值稅已交;當(dāng)月有退貨但該批退貨當(dāng)時(shí)沒(méi)有繳納增值稅而轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入了,因?yàn)闈M足小微企業(yè)免征額。那該批退貨的增值稅直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)的借方留待以后抵扣增值稅嗎?
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2018-07-09
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是月銷售額小于15萬(wàn)免增值稅還是只要季度不超過(guò)45萬(wàn)免征增值稅?
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2021-08-30
稅局專管員通知進(jìn)項(xiàng)過(guò)多要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交增值稅,該如何做會(huì)計(jì)分錄呢?在月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅又怎么做會(huì)計(jì)分錄,激沒(méi)辦法理解了
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2018-12-27
老師好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人在營(yíng)改增后,查賬征收和核定征收在國(guó)稅季報(bào)中增值稅和所得稅有什么區(qū)別?
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2016-08-17
老師,小規(guī)模納稅人季度開(kāi)增值稅專票40萬(wàn),增值稅不免,那附加稅是減半征收還是免了,企業(yè)所得稅是按5%,10%繳納呢?小型微利企業(yè)劃型后化成了小型企業(yè),不是小微企業(yè)。
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2019-04-15
老師,外購(gòu)商品視同銷售像這樣借:管理費(fèi)用--業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),如果沒(méi)超30萬(wàn)是不是報(bào)增值稅的時(shí)候把那個(gè)銷項(xiàng)稅加在免稅額那里就行了,收入不管嘛
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2024-07-12
老師,您好!工程沒(méi)法計(jì)算進(jìn)度,沒(méi)法確認(rèn)收入的情況下,施工成本增多,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2021-09-27
公司去年9月份購(gòu)買的稅控盤,因?yàn)槭切∥⑵髽I(yè)也沒(méi)有超過(guò)增值稅起征點(diǎn),就一直沒(méi)有抵減過(guò),它是可以跨年留抵嗎?
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2019-04-10
老師:公司收到縣政府補(bǔ)助款,這個(gè)是征稅還是不征稅?
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2019-04-30
請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè),差額征稅財(cái)稅政策是幾號(hào)呢
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2022-03-29
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