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老師你好,請(qǐng)問下工廠的老板買了一臺(tái)1萬元的手機(jī),取得工廠名稱的增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問這臺(tái)手機(jī)是入固定資產(chǎn)還是直接入管理費(fèi)用呢?
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2021-03-31
我們的單位12月份才成立 購(gòu)買的金稅盤 人家給開的增值稅專用發(fā)票我做賬的時(shí)候 借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金l還有維護(hù)費(fèi)我做賬的時(shí)候 借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金這樣做對(duì)嗎
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2018-01-05
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個(gè)工程 掛靠了總公司 我們?cè)O(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費(fèi)去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤(rùn) 利潤(rùn)交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
老師 你看看這道題,我倒算不過來了。4月10日公司行政人員的費(fèi)用共233000元,行政部員工工資160000,行政部辦公設(shè)備的折舊費(fèi)44000元,行政部差旅費(fèi)給21000(均使用現(xiàn)金),辦公費(fèi)8000元均用銀行支付。編會(huì)計(jì)分錄。我做的分錄是:借管理部門-職工工資160000,管理費(fèi)用-折舊費(fèi)44000 管理費(fèi)用-差旅費(fèi)21000貸:庫(kù)存現(xiàn)金225000然后再借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)8000貸:銀行存款8000老師我這么做分錄怎么不對(duì)呢?問題是我碰到過好幾次,為什么貸方再結(jié)轉(zhuǎn)過來呢。
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2021-03-19
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是月銷售額小于15萬免增值稅還是只要季度不超過45萬免征增值稅?
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2021-08-30
企業(yè)收到金融實(shí)名打款認(rèn)證費(fèi),借 銀行存款 貸管理費(fèi)用_辦公費(fèi)可以嗎?
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2019-01-14
增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)稅 在分查賬征收和核對(duì)征收的情況下 怎么計(jì)算 假設(shè)我個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 經(jīng)營(yíng)銷售商品和服務(wù) 年收入是500萬 成本是100萬 涉及到的稅是怎么計(jì)算的
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2021-08-17
增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)稅 在分查賬征收和核對(duì)征收的情況下 怎么計(jì)算 假設(shè)我個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 經(jīng)營(yíng)銷售商品和服務(wù) 年收入是500萬 成本是100萬 涉及到的稅是怎么計(jì)算的
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2021-08-17
對(duì)于提供餐飲服務(wù)的,若從生產(chǎn)基地也是自己的,到酒店餐飲,還有其他企業(yè)食堂及自身內(nèi)部食堂,這個(gè)還增值稅怎么說,適不適用免征部分鮮活肉蛋增值稅的說法,若免,發(fā)票開普票,上面有免稅子樣?有稅率不,賬務(wù)怎么處理,免去部門企業(yè)所得稅里記入收入嗎
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2020-03-21
購(gòu)買了軟件服務(wù)費(fèi) 則分錄的做法是 1.有增值稅發(fā)票 則借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 2.有普通發(fā)票 則借管理費(fèi)用 貸銀行存款 問題1.這樣的做法是錯(cuò)誤的是嗎,什么時(shí)候是分批將費(fèi)用計(jì)入累計(jì)攤銷? 問題2.請(qǐng)問軟件服務(wù)商在這幾種情況下的做法分別是什么 十分感謝!
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2017-08-19
初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中 第四章 增值稅-稅收優(yōu)惠: 免稅項(xiàng)目和免征增值稅的區(qū)別?
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2019-03-02
老師,核定征收企業(yè)如何建賬,比如一家公司,核定每季3萬,季度交交增值稅2700,代開專票時(shí)預(yù)交2000,申報(bào)時(shí)補(bǔ)交700元,要如何處理。
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2020-03-06
@家權(quán)老師 老師 假如收到兩年的租賃費(fèi)收入200萬,增值稅做分錄:借管理費(fèi)用218 貸:其他業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額18。企業(yè)所得稅確認(rèn)當(dāng)年收入100萬。也就是需要會(huì)計(jì)利潤(rùn)納稅調(diào)減100萬 按100萬繳納企業(yè)所得稅是吧?
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2024-12-27
小微企業(yè),當(dāng)月有代開的增值稅專用發(fā)票,增值稅已交;當(dāng)月有退貨但該批退貨當(dāng)時(shí)沒有繳納增值稅而轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入了,因?yàn)闈M足小微企業(yè)免征額。那該批退貨的增值稅直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)的借方留待以后抵扣增值稅嗎?
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2018-07-09
就是在是否適用增值稅小規(guī)模減征政策那里忘了打勾,交的是全額附稅,已經(jīng)繳納了
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2019-07-31
適用稅率為3%的小規(guī)模納稅人符合免征增值稅政策,開票時(shí)稅率欄寫“免稅”還是寫“3%”?
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2022-07-28
A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅局為13%,所得稅率為25%,A公司2020年1月1日有關(guān)會(huì)計(jì)科目的余額如表2-8所示。 A公司2020年發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下 (1)從銀行取得短期借款150000元,存入銀行。 (2)從銀行提取現(xiàn)金50000元。 (3)用銀行存款償還短期借款100000元。 (4)銷售產(chǎn)品一批,銷售價(jià)款452 000元(含應(yīng)收取的增值稅額),產(chǎn)品實(shí)際成本200 000元。產(chǎn)品已發(fā)出,貨款銀行已收300000元,余款未收。 (5)用銀行存款支付借款利息10000元,計(jì)入當(dāng)期損益. (6)用銀行存款支付工資100000元。其中,銷售人員工資20000元,生產(chǎn)人員工資40000元,車間管理人員工資20000元,行政管理人員工資20000元,代扣代繳個(gè)人所得 稅5.000元,用銀行存款支付。 (7)用現(xiàn)金支付管理費(fèi)用22490元. (8)按前述工資總額的8%提取職工福利費(fèi),按工資總額2%提取工會(huì)經(jīng)費(fèi)。 (9)收到原料一批,貨款(含增值稅)113000元,用銀行存款支付100000元,余款未付。材料核算采用實(shí)際成本計(jì)價(jià)法。
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2022-11-04
老師,一般增值稅的收入和企業(yè)所得稅的收入一致,比如,處置固定資產(chǎn),用固定資產(chǎn)清理科目確認(rèn)增值稅,這樣增值稅收入就會(huì)大于企業(yè)所得稅收入,匯算清繳需要調(diào)整嗎?
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2020-05-22
31日,計(jì)提本月份的職工福利費(fèi)如下:甲產(chǎn)品5110元、乙產(chǎn)品3290元;車間管理人員2520元;行政管理人員5880元;合計(jì) 16800元。
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2022-11-25
物業(yè)公司行業(yè),比如12月份一共應(yīng)該收回來的物業(yè)管理費(fèi)是10萬,只收到8萬,并且將這8萬存進(jìn)銀行,那么12月份該納多少增值稅,小規(guī)模納稅人
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2018-12-27
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