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律師稅務(wù)所,2022年將合伙人經(jīng)營所得稅記入所得稅費用,去年的利潤表里也顯示所得稅費用, 1、今年還能調(diào)整嗎?如何調(diào)整 2、經(jīng)營所得個稅是否應(yīng)計入利潤分配-應(yīng)付利潤?
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2023-08-21
企業(yè)預(yù)交的季度所得稅,是借:所得稅費用 貸:銀行存款,還是借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:銀行存款?
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2018-04-26
請問企業(yè)的所得稅是不是通過所得稅費用會計科目核算 不是通過應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅
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2016-01-06
如何計算所得稅費用?比如說算出本年利潤貸方1萬,那在算所得稅費用的時候是10000*5%=500,然后寫分錄借:所得稅費用500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 ;借:本年利潤貸:本年利潤 。是這樣嗎?
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2020-01-11
老師在實際運用應(yīng)付稅款法時,由于時間性差異對所得稅的影響,作為當(dāng)期所得稅費用的增加或減少。為啥一定時期利潤表中反映的所得稅金額與所得稅前利潤相比 不等于當(dāng)前所得稅稅率?
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2019-10-08
4月份做2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳補交300元,當(dāng)時借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-所得稅, 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:銀行存款,借:利潤分配-未分配利潤 貸:所得稅費用,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不對,該怎么調(diào)整科目
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2023-07-04
企業(yè)所得稅是先計提 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅,結(jié)轉(zhuǎn)時,借:本年利潤 貸:所得稅費用如果在4月份繳納稅款,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款老師第一季度的預(yù)交企業(yè)所得稅是這樣賬務(wù)處理嗎?
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2021-04-30
疫情期間,哪些情況用到遞延收益這個科目?
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2020-04-19
機(jī)票延機(jī)改簽扣300元入什么費用什么科目
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2018-10-27
因延遲付貨款產(chǎn)生的價外費用怎么做分錄
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2021-07-16
老師,所得稅費用、營業(yè)稅金附加先結(jié)轉(zhuǎn)到成本,再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤吧
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2021-03-27
老師,我的利潤表里所得稅費用是2W,里面有5千是5月份補交上一年的所得稅;我本月填所得稅的時候,他出來的本年已交所得稅金額是1.5W,那這個賬要調(diào)嗎
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2023-01-10
老師;企業(yè)所得稅記賬憑證 摘要;付稅款 借;所得稅費用 貸;應(yīng)交稅費-所得稅 摘要;付稅款 借;應(yīng)交稅費-所得稅 貸;銀行存款
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2022-07-05
5月做企業(yè)所得稅匯算清繳時,補繳的企業(yè)所得稅。是借以前年度損益調(diào)整,貸所得稅費用,再借所得稅費,貸銀行存款嗎
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2021-06-10
請問,外經(jīng)證預(yù)交的個人所得稅怎么處理?要是進(jìn)入所得稅費用— —個人所得稅科目,匯算清繳時企業(yè)所得稅申報表怎么填。
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2020-01-07
5.甲企業(yè)2006年12月30日購進(jìn)一項固定資產(chǎn),原值為1020萬元,使用年限為10年,會計上按雙 倍余額遞減法計提折舊,而稅法上則規(guī)定采用年限平均法計提折舊,兩種方法下凈殘值均為20萬元。200年12月31日該項固定資產(chǎn)發(fā)生減值80萬元2008年甲企業(yè)的利潤總額為1000萬元,稅率為25%,要求,計算2008年末由該項固定資產(chǎn)引起的遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債,并編制會計分錄
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2021-12-08
老師,想問下我月末計提借所得稅費用,貸,應(yīng)交稅費?所得稅費用,為啥資產(chǎn)負(fù)債表不平呢,剛好是我計提的那筆所得稅
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2022-04-14
所得稅是按季預(yù)交,年末匯算清繳,那計提所得稅費用的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用的分錄是每月末做還是每季度末做?
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2017-06-06
老師,這道題還要算2016年的遞延嗎,算2017年的遞延還要減去2016年的遞延?
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2019-08-19
企業(yè)所得稅中,不征稅收入所對應(yīng)的成本費用不得扣除,是指取得該筆款項所用的成本費用還是用該筆款項購買東西后的成本?比如財政撥款1000萬,為了取得該筆款項使用了費用200萬,后來用該筆款項1000萬購買了一筆存貨,這里所說的成本費用不得扣除是指多少錢?
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2020-01-01
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